Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 04.12.2014 
				Адрес: Симферополь 
				
				
					Сообщений: 38
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Здравствуйте! Прошу помочь, совсем запуталась(( Наша Управляющая компания на УСН доходы минус расходы, стала плательщиком НДС 5% с января. Будем пользоваться льготой по ст. 149 НК. Возникает много вопросов, как это настроить в программе, у нас 1С 8.3 ЖКХ.  
		
		
		
		
		
		
		
	Обязательно ли разбивать услугу "за содержание" в квитанции на несколько составляющих (Управление, содержание и ремонт, и ОДН)? Так как управление полностью облагается, ОДН не облагается, но вот содержание и ремонт частично, так как акты подрядчиков будут не на всю сумму, часть делаем своими силами. Как отражать НДС в начислениях за январь 2025 г.? На момент выставления квитанций, уже должна быть известна сумма по актам подрядчиков? Получается что, части собственников без НДС, а остальным с НДС? С трудом представляю, как это сделать. Или это делается при переносе данных о начислениях в блок бухгалтерии. И не важно какому собственнику с НДС или без, главное общую сумму начислений разделить на облагаемую и необлагаемую? Но тогда как пробивать кассовые чеки? В чеке же указывается сумма НДС. Подскажите пожалуйста, как у вас будет происходить начисление НДС, в случае пользования льготой по ст. 149 НК?  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
		
  | 
	
		
  |