Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 09.12.2007 
				
				
				
					Сообщений: 212
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			...что я делаю неправильно..?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#6 | 
| 
            
			 Статуса нет никакого 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 18,513
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,359
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			gala-sn, если в документе "Передача в эксплуатацию " нет кнопки Подбор,откройте номенклатуру через значок  "ввод нового элемента"(кнопка вверху слева) 
		
		
		
		
		
		
		
		
			Еще одно.На какой счет вы приходуете материалы,которые собираетесь отдавать в эксплуатацию?Кажется,это должен быть счет10.10(материалы на складе)? Последний раз редактировалось Аланда; 28.04.2008 в 13:03.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 09.12.2007 
				
				
				
					Сообщений: 212
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Через авансовый отчет приобрела Штампы. Поставила на счет 10.10. Теперь формирую "Передача материалов в эксплуатацию" Указываю вид материалов "Инвентарь и хоз принадлежност", а вот значка "Подбор" нет. Вносить новую единицу материала? Так нужно же именно эти штампы списать
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#9 | 
| 
            
			 Статуса нет никакого 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 18,513
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,359
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			gala-sn, у вас идет несовпадение счетов.Счет 10.10-Материалы спецназначения,сч.10,9-инвентарь и хоз.принадлежности.Вид материалов выбирайте такой,каким приходовали штампы.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#11 | 
| 
            
			 Статуса нет никакого 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 18,513
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,359
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			gala-sn, обычные материалы,если оприходованы на основании накладной на счет 10(субсчет выбираете сами,в зависимости отназначения материала),списываются  документом "Перемещение материалов" на счет затрат(обычно 20 или 44,в зависимости от вида деятельности)
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#14 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 09.12.2007 
				
				
				
					Сообщений: 212
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			ну засада  
		
		
		
		
		
		
		
	![]()   теперь у меня на склад не оприходуются материалы, приобретенные подотчетными лицами. Т.е. Д10 К 71. Хотела сделать документ "Поступление материалов", но так ведь он задвоит сумму на 10 счете...  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#15 | 
| 
            
			 Статуса нет никакого 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 18,513
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,359
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#16 | |
| 
            
			 status quo 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 25.11.2007 
				
				
				
					Сообщений: 11,804
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 55
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 gala-sn, найдете, выход из этого......напишите пожалуйста  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#18 | 
| 
            
			 Статуса нет никакого 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 18,513
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,359
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			gala-sn,  
		
		
		
		
		
		
		
	angel_, ,посмотрите тему "Путаница с КдиР" ,стр 4 и далее,там приведены некоторые пояснения по поводу прихода материалов по авансовому отчету.Может быть поможет разобраться.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#19 | 
| 
            
			 бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 04.11.2007 
				
				Возраст: 43 
				
					Сообщений: 2,662
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 7
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			документ "авансовый отчет" проведите, а документ "Поступление материалов" сформируйте, распечатайте, НО НЕ ПРОВОДИТЕ!!!
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#20 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 11.04.2008 
				Адрес: Самара 
				
				
					Сообщений: 143
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Проводки  по счетам мат. ценностей должны быть сформированы один раз: или приходной накладной, или авансовым отчетом. Нужно  выбрать один из способов и последовательно его придерживаться.  
		
		
		
		
		
		
		
	Оформляю авансовый отчет сотрудника в корреспонденции со 60 счетом, и потом приходованием материалов мат. ценности поступают на 10 счет. и ничего не двоится.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| 1С 7.7 УСН или 1С 8.1 | КИрина | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 0 | 31.03.2008 16:39 | 
| Банк-клиент, выгрузка выписок в 1С | MarinaT | Общая система налогообложения (ОСНО) | 0 | 14.01.2008 18:55 |