Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 status quo 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 25.11.2007 
				
				
				
					Сообщений: 11,804
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 55
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Вопрос такой: не правильно указали реквизиты в платежном поручении,в связи с чем платеж вернулся. Через какой счет сделать возврат этого платежного поручения, что бы деньги отстанировались?
 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
            
			 status quo 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 25.11.2007 
				
				
				
					Сообщений: 11,804
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 55
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Уточню вопрос: банк контрагента вернул платежное поручение, т.к. не соответствует наименование......В выписке, где находится это платежное поручение,  еще есть документы. При сторнировании этого платежного поручения, сторнируется вся выписка. Что делать  
		
		
		
		
		
		
		
	 
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 статус: мастер бухгалтерского учета 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Я делала через 76.5. как ошибочную сумму. 
		
		
		
		
		
		
		
	Когда вы оплатили была проводка Д 60(76) К 51 Д 51 К 76.5 - возврат ошибочной платежки и потом опять когда заплатите Д 76.5 К 51. Я бы так сделала.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 Главбух 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 06.08.2008 
				
				
				
					Сообщений: 10,361
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 286
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			В программе 1-с по Выписке в день возврата суммы можно провести как "Прочие поступления" проводка будет обратная той,которую вы показали в предыдущей выписке, обязательно в дебет 51 с кредита...(60, 76...) 
		
		
		
		
		
		
		
	 
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#5 | |
| 
            
			 status quo 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 25.11.2007 
				
				
				
					Сообщений: 11,804
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 55
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 Что получается, сейчас у меня: Дт 60 Кт 51-1000 руб. перечислено поставщику Если делать повашему: Дт 51 КТ 76.5-1000 возврат ошибочно перечисленной суммы в контрагентах выбираем, как я понимаю, поставщика (хотя банк вернул платежку) или банк? Далее следует платежка уже с правильными реквизитами Дт 60 Кт 51- 1000 руб. перечислено поставщику И что,   по поставщику сумма удваивается, и еще получается, задолженность перед сч. 76.Короче, что то я не поняла,   если можно, то по  примеру, указанному выше.......Спасибо за участие, в моей проблеме.
		 | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#6 | 
| 
            
			 Главбух 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 06.08.2008 
				
				
				
					Сообщений: 10,361
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 286
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Нет Вы меня не поняли,если у вас  по первой проводке дт 60 кт.51, то обратная проводка будет дт.51 кт 60 (поставщик не банк). 
		
		
		
		
		
		
		
	Например: 1 сентября по Выписке дт. 60.1 (ООО ХХХ) кт. 51 - 1000 руб. (Оплата поставщику) 5 сентября дт. 51 кт. 60.1 (ООО ХХХ) - 1000 руб. (возврат ошибочно перечисл. суммы). 76 счет предполагается в случае, если вы с 51 счета отнесли на 76(расчеты с прочими кредиторами)  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#7 | |
| 
            
			 status quo 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 25.11.2007 
				
				
				
					Сообщений: 11,804
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 55
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
   Спасибо, попробую так сделать 
		 | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
            
			 Главбух 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 06.08.2008 
				
				
				
					Сообщений: 10,361
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 286
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			![]()  
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#10 | 
| 
            
			 Статуса нет никакого 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 18,513
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,359
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Соглашусь с Бухгалтерша,что в этой ситуации можно использовать счет 76.5,ошибочный платеж(возврат ош.платежа), прочие выплаты и поступления. 
		
		
		
		
		
		
		
	При возврате в строке "Для целей НУ" выберете "Не принимаемые для целей НУ". В книге доходов и расходов суммы попадут в графы "всего доходов" и "всего расходов",но не попадут в графы "учитываемые при налогообложении". В сверках с поставщиком эти суммы не будут участвовать.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#11 | 
| 
            
			 Главбух 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 06.08.2008 
				
				
				
					Сообщений: 10,361
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 286
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			А вы что пишете в приходе, если оплата покупателю, то и не будет активен счет. Вам надо сделать либо возврат авансового платежа (кт 60.2), либо прочие поступления. В выборе записи добавьте корреспондирующий счет. У меня тоже бывает,что возвращаются платежи и 60 счет проходит нормально. Но я на ОСНО работаю,может у вас утилита стоит на УСН и проводки формируются иначе?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#13 | 
| 
            
			 status quo 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 25.11.2007 
				
				
				
					Сообщений: 11,804
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 55
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Innoch. мы с тобой говорим об одной и той же программе УСН, В Плане счетов это программы сч. 76.5 -  расчеты с дебиторами и кредиторами, расходы не принимаемые для целей налогообложения.......Innoch. напоминаю, у меня возврат платежа из-за ошибки...... 
		
		
		
		
		
		
		
		
			Я посмотрела план счетов......и получается так, что я могу использовать сч. 91.2-прочие доходы не принимаемые для НУ. 91.3-прочие расходы не принимаемые для НУ. но при использовании сч. 91 нет возможности указать контрагента ![]() Как ты используешь сч. 76.5??????????  
		Последний раз редактировалось angel_; 09.09.2008 в 00:44.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#14 | 
| 
            
			 Модератор свободн.раздела 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 05.12.2006 
				Адрес: Ne North pole 
				
				
					Сообщений: 15,039
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 7
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			нет конечно... :( у меня 1С Предприятие 7.7, я имела ввиду, что когда ошибочно мне возвращается платеж, я делаю через 76.5  
		
		
		
		
		
		
			Сорри, я сразу не заметила, что ты про другую программу. 
				__________________ 
		
		
		
		
	Жизнь прекрасна!  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#15 | 
| 
            
			 Статуса нет никакого 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 18,513
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,359
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Хотя вопрос не ко мне,но я тоже советовала использовать счет 76.5 при возврате платежа из банка и  не понимаю,в чем проблема?.Изменить в выписке на дату отправки платежа счет 60 на 76.5,чтобы при возврате тоже использовать 76.5  счет? Или в чем -то другом?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#16 | 
| 
            
			 status quo 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 25.11.2007 
				
				
				
					Сообщений: 11,804
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 55
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Аланда, при оформлении банковской выписки,  используя счет 76.5 я могу сделать только расход(столбец доход не активен), у меня автоматом заполняется Оплата.....ну я не понимаю....почему вы меня не понимаете 
		
		
		
		
		
		
		
	![]()  
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#17 | |
| 
            
			 Статуса нет никакого 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 18,513
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,359
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			angel_, я могу только повторить  то,что уже написала в посте 10. 
		
		
		
		
		
		
		
	Выписка из банка на дату отправки платежного поручения:Прочие выплаты, счет 76.5,расход=сумма,,для целей НУ -оплата. Выписка на дату возврата денег на р/с: прочие поступления,сч 76.5,приход =сумма,для целей НУ-Не принимаемые. Цитата: 
	
  
		 | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#19 | 
| 
            
			 status quo 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 25.11.2007 
				
				
				
					Сообщений: 11,804
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 55
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Да, спасибо все получилось  
		
		
		
		
		
		
		
	 . В строке "назначение платежа" я ставила: ошибочно перечисленный платеж, поэтому ничего не получалось, как только поставила: прочие поступления, ок. все получилось . Только, что бы не путаться, все же воспользовалась сч. 60, как писала Марина Августовна. Спасибо всем, извиняюсь за свой 
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#20 | 
| 
            
			 Статуса нет никакого 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 18,513
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,359
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			angel_, не откажите в любезности,сделайте пожалуйста Акт сверки с контрагентом  в специализированных отчетах,появится там сумма ошибочного платежа(о котором поставщик не знает,поскольку это не он возвращал деньги,а банк) ?  
		
		
		
		
		
		
		
	 
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| Возврат платежа банком | Juliala | Общая система налогообложения (ОСНО) | 5 | 05.03.2008 17:13 | 
| Назначение для платежа. | pobeda | Безналичные расчеты | 0 | 07.02.2008 01:21 | 
| Назначение платежа. | Галина Вас. | Общая система налогообложения (ОСНО) | 30 | 10.12.2007 10:56 | 
| НДС с аванса и возврат платежа. | Феникс | Общая система налогообложения (ОСНО) | 15 | 07.08.2007 14:31 | 
| Перезачисление платежа. | Галина Вас. | Программы: 1C 7.7 | 4 | 12.07.2007 13:53 |