Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Всем доброго дня! Я вот тут сижу и думаю вот над чем. Мне вчера директор вручил акт субчика от 24 июня. А сегодня уже 2 октября и далеко не 2 квартал 
		
		
		
		
		
		
		
	 Делаю Услуги сторонних организаций от 24 июня и данная сумма будет у меня висеть на незавершенке. Т.е. получается, что налоги не меняются, только баланс, но баланс, если я не ошибаюсь, пересдавать не надо. Правильно ли я все делаю?????? 
 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
            
			 главный бухгалтер 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			вам просто нужно сделать входящий номер на документации и дату соответственно, принимаете эти расходу тогда в периоде фактического поступления доков. Или уменьшайте налог на прибыль в 1 м полугодии, сдавайте уточненку по прибыли и все. А баланс вы правы уточненный сдавать не нужно.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			но если я их учту 24 июня, то я прибыль все равно не уменьшу, т.к. эта работа будет на незавершенке, т.е. данная сумма не влияет на прибыль. Причем субчик работает без НДС.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
![]()  | 
	
	
		
  | 
	
		
  |