Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 27.05.2008 
				
				
				
					Сообщений: 61
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Вопрос такой. Мы отгружаем покупателю товар с последующей оплатой. На данный момент данный покупатель имеет задолженность перед нами по ранее выставленным счетам. Договор заключен рамочный на поставку товара, расчеты согласно выставленным счетам.Но ему также выставлен был счет с условием 100% предоплаты за дальнейшую поставку товара, который он проплатил. Сумма предоплаты меньше суммы долга. Считать ли в этом случае предоплату авансом и выставлять ли счет-фактуру на аванс? В 1с счет-фактура на аванс автоматически на основании выписки банка не формируется, т.к. полученная предоплата просто уменьшает задолженность. Получается никакого аванса не возникает?
 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
            
			 дир, просто дир 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Скрепка, мы принимаем такие платежи в оплату ранее отгруженного, но при этом отгружаем новую партию. Таким образом аванса нет.
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 27.05.2008 
				
				
				
					Сообщений: 61
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Спасибо за ответ. Я тоже думаю, так будет логично учесть предоплату в счет задолженности и счет-фактуру на аванс не делать.Правда в назначении платежа в платежке конкретный счет, отгрузка по которому будет в конце месяца.
		 
		
		
		
		
		
		
		
		
			Последний раз редактировалось Скрепка; 13.05.2009 в 22:17.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 дир, просто дир 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			А наши Покупатели знают, что в назначении надо писать номер договора, а не счёта. Сумма платежа для нас является подтверждением оплаты нужного счёта. Правда они ещё и "маленькую тележку" приплачивают к такому платежу, чтоб сумма долга всё-таки уменьшалась.
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 27.05.2008 
				
				
				
					Сообщений: 61
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Вот и не знаю как тут поступить. Думаю может попросить покупателя написать письмо, где изменить назначение платежа и считать оплату по старому счету по уже отгруженным товарам.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#6 | |
| 
            
			 дир, просто дир 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 В дальнейшем вы же сделаете акт сверки по договору№ХХХ. Ну, вот и основание не считать авансом. Если конечно все отгрузки иденьги идут по одному договору. В накладной тоже есть место для упоминания договора. 
				__________________ 
		
		
		
		
	"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно.  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#7 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 27.05.2008 
				
				
				
					Сообщений: 61
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Договор составлен рамочный, пролонгируется по согласию сторон уже второй год. В договоре прописано,что оплата производится согласно выставленным счетам. В товарных накладных тоже делаем ссылку на счета.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
            
			 дир, просто дир 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			А Акты сверок делаете по договору или как большинство: Сальдо на начало, оборот, Сальдо на конец. Без указания по какому договору?
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#10 | 
| 
            
			 дир, просто дир 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Скрепка, в принципе, я сказал почти все условия не попадания на аванс с платежей от контрагента, который имеет долг перед вами, а как эту инфу использовать или дальше хныкать и платить НДС с авансов - это уже вам решать!:smile: 
		
		
		
		
		
		
			 
		
				__________________ 
		
		
		
		
	"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#11 | 
| 
            
			 дир, просто дир 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			ПС: А сделать Акты новые? И ежемесячные и с указанием договора? Слабо? Или лень страшная?:smile:
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#13 | 
| 
            
			 дир, просто дир 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			ну, вот и умничка. 
		
		
		
		
		
		
			ещё раз умничка! всегда пожалуйста!  
		
				__________________ 
		
		
		
		
	"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| считать ли это авансом? | Сидни | Общая система налогообложения (ОСНО) | 5 | 03.04.2009 22:01 | 
| что делать с авансом ????изменился оклад | Mila Nikson | Зарплата и кадры | 0 | 29.07.2008 16:46 | 
| Счет на предоплату - печать и подписи? | Гадюкина | Делимся опытом | 1 | 18.04.2008 22:20 | 
| Сторнирование НДС выписанного на предоплату | angel_ | Общая система налогообложения (ОСНО) | 9 | 30.11.2007 11:21 | 
| Расходы по УСНО оплаченные авансом | Ученый | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 1 | 19.04.2007 21:31 |