Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 23.04.2009 
				
				
				
					Сообщений: 93
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			За 1 квартал 2009 года сложились  убытки. Чтобы не показывать убытки, возможно ли перенести некоторые расходы на следущий квартал, в котором ожидается прибыль?
 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
            
			 Статус: особый 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 13.11.2008 
				Адрес: Славный город на Дону 
				
				
					Сообщений: 3,118
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Наташка-ромашка, возможно.  Можно например не принимать материалы. Каждый расход нужно рассматривать отдельно. Что-то можно перенести, что-то нельзя...
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	Да, бывает и так....  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 Модератор 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Да запросто. "Ошибочно забудьте" отразить в налоговой декларации ряд затрат. А следующая декларация будет у вас за полугодие (а не за 2 квартал). То есть, вы должны за полугодие собрать все затраты, включая "забытые". Даже и корректировать отчет за 1 квартал не надо.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 23.04.2009 
				
				
				
					Сообщений: 93
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			А в случае выездной проверки (не дай бог) выяснится что расходы относятся к 1 кварталу 2009 г, заставят сдать уточненку ? И вот еще что - мы занимаемся монтажными работами оборудования, не справляемся собственными силами, привлекаем сторонние организации по договору подряда . Куда и когда отнести эти расходы, если акт подписан  мартом, а расчитыватся будем в апреле.( По учетной политике используем  метод начисления) Убрать бы их на второй квартал  "ошибочно" .
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#5 | |
| 
            
			 Модератор 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 Если субподрядчики работали на ваш заказ, который ваш заказчик закрывает вам в апреле, то оставляете субподряд в 1 квартале на незавершенке, а списываете в апреле.  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#6 | 
| 
            
			 Модератор 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 09.02.2007 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 20,085
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 239
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Наташка-ромашка,у вас вообще опроеделено что относится к прямым расходам и порядок их списания?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#7 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 23.04.2009 
				
				
				
					Сообщений: 93
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			В 1 квартале на " незавершенке" это как оформить проводками? 
		
		
		
		
		
		
		
	Сейчас у меня так Дт 20 Кт 60 или 76.5 ну соответственно без НДС, а НДС принят к зачету в 1квартале.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | |
| 
            
			 Модератор 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 Все эти рассуждения справедливы при условии, что затраты на субподрядчиков - это прямые расходы.  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#9 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 20.04.2009 
				
				
				
					Сообщений: 107
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Если выручка все - таки есть, но затраты ее превышают, это пол-беды и можно поступить как советует AlexVX , не только субподряд, но любые ПРЯМЫЕ которые вы условно можете считать что произвели в расчете на будущую выручку, можете оставить в НЕзавершенке. В 1с.Бухгалтерия , есть документ Незавршенное производство вот им и определяете сумму НЗП по БУ! По налоговому учету есть докуент Прямые расходы незавершенного производства, его надо заполнить в точном соответствии как в БУ!! 
		
		
		
		
		
		
		
	Проводки эти оба документа НЕ делают, не пугайтесь, но после Закрытия месяца, и проведения Регламентов по НУ образуются остатки по БУ и НУ на незавершенку. Не бойтесь пробовать и ВСЕ получится! Помните! Все эксперименты лучше делать в копии базы!! И еще одно - можно ведь всегда все отменить и вернуться назад!!  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| как правильно снизить ЗП? | Ririll | Зарплата и кадры | 21 | 23.04.2009 16:58 | 
| Снизить входящий НДС | MaximuS | Общая система налогообложения (ОСНО) | 4 | 28.03.2009 19:26 | 
| Если сч.-фактура пришла после отчетного периода | Olgakil | Общая система налогообложения (ОСНО) | 8 | 01.03.2009 22:33 | 
| Как снизить оклад!? | Викки | Зарплата и кадры | 0 | 24.06.2008 18:44 | 
| Ошибка в первичных документах прошлого отчетного периода | НиКоЛаеВа | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 20.12.2006 13:43 |