Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 18.06.2009 
				
				
				
					Сообщений: 144
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Предприятие занимается организацией выставок. Приобретает различную печатную продукцию ( каталоги, буклеты, пригласительные билеты, бэйджи, VIP-карты, листовки) . Льготой по НДС до 100 руб.не пользуюсь.1)Участникам согласно договоров выдаются определенное кол-во этой  печатной продукции ( оформляется акт приема-перед)-в б/у списывается на матер.расходы, включается в расх.для н/обл.прибыли. Нужно ли начислить НДС с безвозм.реал.?(восстановить?). 2)Частично оставшаяся часть печатной продукции списывается на рекламу (каталоги, брошюры), расходы по прибыли( глупый приказ о раздаче на улице Гороховой, отчет менеджера).НДС начисляется с безвозм.реал.3) Что делать с ост.частью продукции , которую не списать на прибыль в рекламных целях, И с НДС по ней? Использовать в будущем невозможно, т.к. на всем стоит дата прошедшей выставки и т.п. Приобретается всегда больше, чем нужно..Списать с истечением срока годности- где его взять( НДС и расходы?) Списать на матер.расходы, т.к. приобретали для получения дохода и т.д.?
 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 14.01.2009 
				
				
				
					Сообщений: 73
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Поскольку вид деятельности - организация выставок, то по моему мнению, приобретение печатной продукции и проч. являются экономически обоснованными расходами связанными с получением дохода от основного вида деятельности. Оставшуюся часть списать как принимаемые расходы в целях налога на прибыль, НДС возместить.
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	Проблемы с налоговым учетом в 1С 7.7? (перед установкой прочти инструкцию).  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 18.06.2009 
				
				
				
					Сообщений: 144
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Спасибо! А как Вы считаете, нужно ли начислить НДС по 1) вопросу- при раздаче участникам согласно обязательств в договорах? Выдавали каталоги, бэйджи, пригласит.билеты, сумки с логотипом, блокнот, листовки. И еще одна ситуация: рассылка по почте каталогов, приглас.билетов в администрации городов РФ .Какие расходы и что с НДС
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | |
| 
            
			 статус: ведущий бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 20.04.2009 
				
				
				
					Сообщений: 270
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			У нас такая ситуация. 
		
		
		
		
		
		
		
	Генеральный директор снял деньги со счета, купил основные средства, сдал авансовый отчет. Получился перерасход. Фирма ему осталась должна 30 000р. У фирмы давно есть материалы на сумму 40 000р, которые хочется куда-нибудь списать, потому что использовать их негде и вообще их на дачу увёз ген.дир. Можно ли провести инвентаризацию, выявить недостачу этих материалов, повесить на ген. дира как на виновное лицо и как бы взаимозачесть задолженность организации перед ним по авансовому отчету и сумму недостачи по его вине? проводки: Д94 К10 Д71 К94 Или другой вариант: Можно ли не проводить инвентаризации, а просто этим материалом отдать ген.диру сумму его перерасхода по авансовому отчету? проводка Д71 К10 Как сделать правильнее и проще, подскажите, пожалуйста?  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| Списание материалов | JIS | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 1 | 21.04.2009 14:08 | 
| Списание материалов | Лилитик | Делимся опытом | 15 | 11.12.2008 19:39 | 
| Списание материалов. | nit | Делимся опытом | 5 | 29.10.2008 12:48 | 
| Списание материалов | Анна57 | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 13 | 26.08.2008 07:50 | 
| Списание материалов | marina_m | Общая система налогообложения (ОСНО) | 7 | 21.02.2008 22:00 |