Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 30.03.2007
Сообщений: 61
Спасибо: 0
|
![]()
Находимся на УСН доходы, покупатель просит счет-фактуру, я сама понимаю что мы не можем ее выписать т.к. не являемся платильщиками ндс, как быть? выставлять только счет? или что то еще нужно?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Модератор свободн.раздела
Регистрация: 05.12.2006
Адрес: Ne North pole
Сообщений: 15,039
Спасибо: 7
|
![]()
Ариэлла, у нас аналогичная ситуация! У нас арендаторы есть, потому им нужно основание для оплаты. Я выставляю им счет-фактуры, только пишу там "Без НДС". И все
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 30.03.2007
Сообщений: 61
Спасибо: 0
|
![]()
Ну я тоже об этом подумала, не знаю потом у налоговой никаких вопросов не возникнет, смысл счета фактуры в выделении ндс..которого нет..кхм..попробую нулевую сделать.
Может еще у кого мнение по этому поводу есть, подскажите. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#5 |
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 11.01.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 3,972
Спасибо: 80
|
![]()
А мы счета-фактуры выставляем всем! Просто в графе "сумма НДС" ставим прочерк, и поясняем "Без НДС", а если требуется, копию уведомления из налоговой о переходе на УСНО
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 04.03.2007
Адрес: М.о.
Сообщений: 58
Спасибо: 0
|
![]()
Есть такие редкие экземпляры. Выписываю с.- ф., на программе это без проблем, без номера, два- три раза в год. Прикладываю уведомление, ксерокопию с печатью.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
рубль бережёт
Регистрация: 14.02.2007
Адрес: Лапландия
Сообщений: 30,509
Спасибо: 706
|
![]()
Эта проблема обсуждалась в журнале "Главбух". Там говорится, что вообще-то в таком случае сч-факт не должна выставляться, но если уж так просят, то можно - это не запрещено, только нужно указать, что "Без НДС".
Но, вот только для чего органицациям-покупателям нужны эти сч/фактуры? Принять НДС к вычету по ним все равно нельзя. Я распечатала узенькие такие памятки с текстом типа: Согласно положению статьи 346.26 главы 26.3 Налогового кодекса РФ уведомляем, что являемся плательщиками единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности с 23 сентября 2003 г и не предоставляем счет-фактуру. Убедительная просьба возвращать вторые экземпляры актов выполненных работ, заверенные печатью и подписью. Заранее благодарны за проявленное понимание!!! ООО «...........». Новым клиентам подкалываю к Акту, а "старые" уже знают. ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 | |
рубль бережёт
Регистрация: 14.02.2007
Адрес: Лапландия
Сообщений: 30,509
Спасибо: 706
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Как быть с лицензией | Катюша | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 18.03.2007 09:06 |
Как правильно выставить счет-фактуру и ТОРГ-12? | Капа | Общая система налогообложения (ОСНО) | 4 | 08.02.2007 10:19 |
Какой журнал для бухгалтера лучше выписать? | Евгения СЦК | Делимся опытом | 15 | 22.01.2007 23:21 |
Как быть с НДС | МИТЯ | Общая система налогообложения (ОСНО) | 8 | 18.01.2007 16:21 |
НДС 18 и НДС 10% как быть? | Лида | Общая система налогообложения (ОСНО) | 5 | 18.12.2006 16:14 |