Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|
#1 |
|
бухгалтер
Регистрация: 02.09.2009
Возраст: 39
Сообщений: 12
Спасибо: 0
|
Добрый день, уважаемые!
Наша организация является плательщиком НДС за поставщика-нерезидента. Оплата производится предварительно. Изучила всю хитроумную методологию ведения учета, сделала все проводки. В 1С: 7.7 все чудненько закрылось, была счастлива. Но всала в тупик в конце месяца при заполнении декларации. У меня в книгу покупок вошла сумма НДС с принятой в конце квартала услуги, эта сумма принята по курсу ЦБ на конец квартала и естественно расходится с суммой НДС уплаченного в бюджет. А в законодательстве четко прописано, что к зачету должна браться сумма уплаченного НДС, которая должна отражаться в книге продаж (отражение ручной проводкой без участия 90 счета). Не знаю как быть?
|
|
|
|
|
|
Похожие темы
|
||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
| если у покупателя нет с/ф на аванс, нарушен-ли порядок выставления счетов фактур? | bona_ | Общая система налогообложения (ОСНО) | 6 | 26.06.2009 15:09 |
| НДС уплаченные налоговыми агентами возмещаем в следующем периоде??? | levadi | Общая система налогообложения (ОСНО) | 0 | 22.07.2008 11:00 |
| Акцепт счетов-фактур | Tiris | Безналичные расчеты | 8 | 22.08.2007 09:45 |
| порядок нумерации счет-фактур | ФАлена | Общая система налогообложения (ОСНО) | 3 | 04.05.2007 18:07 |