Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 17.07.2010 
				
				
				
					Сообщений: 12
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Подскажите пожалуйста, я в первый раз сталкиваюсь с такой ситуацией: 
		
		
		
		
		
		
		
	Мы ООО на ОСНО т.е. платильщики НДС, нам выставили счёт без НДС за материал"мусор" который мы потом перерабатываем, а уже потом продаём. Счёт на 10 000 руб. без НДС (т.е. как я понимаю продавец не является платильщиком НДС.) Как мне у себя оприходовать этот материал "мусор" : Приход 10 000 руб без НДС или Приход 10 000 руб + 1 800 руб.(18% НДС) и этот НДС мы обязаны заплатить в бюджет т.е. пападалово на сумму НДС?  
 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 05.07.2010 
				
				Возраст: 50 
				
					Сообщений: 4
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Приходуете 10000 без НДС, как в документах. Но на НДС Вы все равно попадете, т.к. нечего будет взять в зачет.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 17.07.2010 
				
				
				
					Сообщений: 12
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Счёт-фактуру не дали, да и вообще напихали какие-то непонятные накладные, но есть возможность попросить у них переделать доки. А счёт-фактуру поставщики всегда обязаны давать? 
		
		
		
		
		
		
		
	Прошу прощения за дурацкие вопросы, просто я только что курсы по бух. учёту окончил, а в конторе в которую я устроился, главбух ушёл в отпуск по семейным обстоятельствам и спросить не кого. Спасибо всем кто откликнулся  .Я правильно понял, что мне надо самому начислить и уплатить НДС? как это сделать в 1С 8.1.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#6 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 05.07.2010 
				
				Возраст: 50 
				
					Сообщений: 4
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Если поставщик находится на ОСНО, то они обязаты давать сф, если на УСН, то нет и документы, конечно, переделывать не будут. 
		
		
		
		
		
		
		
	В 1С есть замечательный "помощник по учету НДС", он находится: Продажа-Ведение книги продаж-Помощник по учету НДС. Если следовать инструкциям, то все должно получиться. Только сначала нужно завести все документы в программу (банк, накладные) и перепровести документы за 2 квартал: Сервис-Групповое перепроведение документов.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#7 | |
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 17.07.2010 
				
				
				
					Сообщений: 12
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
  
		 | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 05.07.2010 
				
				Возраст: 50 
				
					Сообщений: 4
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			К сожалению да
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#9 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 17.07.2010 
				
				
				
					Сообщений: 12
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Подниму темку. Скажите пожалуйста, а если в описанной ситуации когда ООО на ОСНО покупает  у ООО на УСН, НО по договору комиссии (т.е. зарабатывает именно на комисс %) то в таком раскладе как я понимаю нет попадалова на НДС??? 
		
		
		
		
		
		
		
	 
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
  | 
	
		
  |