Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 27.07.2010
Сообщений: 109
Спасибо: 0
|
![]()
Например, открылась фирма на общем режиме мы списываем принтер, бумагу, картриджи, нам же надо работать.
Все проводки сначала поступления товара: Дт 41 Кт 60 - 1 принтер - 5000руб себестоимость Дт 19 Кт 60 - 900 руб - НДС ДТ 68.2 Кт 19 - 900 руб. к возмещению НДС потом переводим на материалы, так как товар не будет использован для продажи Дт 10 Кт 41 -5000 руб списываем Дт 44 Кт 10 - 5000 руб. 1. Правильны ли проводки см. выше 2. Если бы мы реализовали принтер то была бы проводка Дт 90.3 Кт 68.2, а так получается на 91.2 на внереализационные расходы?????? Объясните плиз!!! |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,853
Спасибо: 287
|
![]()
1. Если заранее не известно для каких нужд приобретается конкретный принтер, и Ваша компания занимается продажей принтеров, то можно так. Если известно, что принтер для собственных нужд - Дт 10 Кт 60 без промежуточных проводок на 41 счете.
2. Проводка эта - начисление НДС при реализации. Сама реализация покупного товара Дт 62 Кт 90.1 и Дт 90.2 Кт 41. |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 27.07.2010
Сообщений: 109
Спасибо: 0
|
![]()
Так надо ли начислять НДС при списании на собственные нужды
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|