Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 14.02.2011 
				
				
				
					Сообщений: 40
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Добрый день! 
		
		
		
		
		
		
		
	Помогите разобраться. Сразу скажу что с 1С я работаю не так давно... Вообщем ситуация следующая: В феврале приобрели ОС. Мы на УСН и списываем стоимость ОС частями до конца года. Ни в феврале, ни в марте и вообще до этого никаких движений по счету 20 не было, т.е. не было заказов, не было расходов по основному производству и не было оказано никаких услуг. Когда я принимала к учету ОС с вводом в эксплуатацию, указала вначале счет затрат по амортизации - 20. В итоге, при закрытии месяца в марте, по счету 20 образовалась сумма амортизации и 20ые счета не захотели закрываться. У нас стоит способ учета НЗП с использованием документа "Инвентаризация НЗП" (честно говоря, не могу до конца понять, что лучше выбрать - с использованием или без, так как не знаю на что в итоге это влияет). Пробовать создавать этот документ я не стала, так как вообще никакого производства начато не было и никаких материалов в эксплуатацию не запускали... Решила сменить счет затрат по амортизации с 20-ого на 25... При закрытии месяца 20-ые счета без всяких проблем закрылись, но в журнале проводок 25 счет остался с дебетовым остатком на сумму амортизации, чего не должно быть... 26 счет прекрасно закрывается, стоит галка "директ-костинг"... В учетной политике распределение расходов основного и вспомогательного производства по услугам сторонним заказчикам - по выручке... Как быть в такой ситуации? Видимо 1С рассчитан на организации с непрерывным производством и выпуском... Спасибо заранее...  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 14.02.2011 
				
				
				
					Сообщений: 40
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			В виду того, что организация находится на двух налоговых режимах, а ОС используется в деятельности как по УСНО, так и по ЕНВД, то расходы по амортизации распределяются по разным видам деятельности по выручке. Но если поставить счет учета затрат на амортизацию 20-ый, то при закрытии 20-ых счетов программа выдает ошибку: 
		
		
		
		
		
		
		
	"Обнаружены обороты по дебету счетов 20 и 23 по статьям, предназначенным для учета затрат, связанных с разными видами деятельности "Амортизация" в документе регламентная операция (операция по начислению амортизации Дт 20.01 Кт. 02.01)...." Поставила на 26 счет затраты по амортизации, при закрытии месяца 20-ые счета закрываются, но все-равно сумма амортизации висит на 26 счете.. вообще ничего понять не могу... Так при этом, с учетом того, что была выручка по ЕНВД, 26 счет списывается на счет 90.08.01 - т.е. по деятельности УСН, а не по ЕНВД... вообще запуталась и не пойму что не так...  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
![]()  | 
	
	
		
  | 
	
		
  |