Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 14.07.2011 
				
				
				
					Сообщений: 4
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Обнаружил в одной организации отрицательные остатки, на счете 10. Теперь думаю что с ними сделать. По всем правилам, сделать сторно, а затем сторнированную сумму через затратный счет на себестоимость.  
		
		
		
		
		
		
		
	Но. К примеру проводка, сделанная ручной операцией 5(!) лет назад. Дт 20.01.1 - Кт 10.01(10000р.) Списано в производство материалов на сумму 10000р., в результате возник отрицательный остаток на 10.01 7000р. Бух предлагает не делать сторно, т.к. тех объектов на которые были списаны материалы, уже давно нет. А сделать проводку сразу на себестоимость. Дт 90.02.1 - Кт 10.01(-7000р.) Другой бух предлагает сначала делать сторно излишне списанного на десятку, а оттуда закрывать на 90. То есть, 2 проводки: Дт 20.01.1 - Кт 10.01(-7000р.) Дт 90.02.1 - Кт 20.01.1(-7000р.) В общем, посоветуйте - как поступить.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
            
			 Модератор 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 09.02.2007 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 20,085
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 239
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			в бухгалтерском учете делаете текущей датой. 
		
		
		
		
		
		
			а вот налоговый нужно смотреть. понятно, что ошибку пятилетней давности, хоть и повлиявшая на налогообложение уже никому не интересна, а вот более поздняя... 
				__________________ 
		
		
		
		
	Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 14.07.2011 
				
				
				
					Сообщений: 4
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Veselenochka, да с датой все понятно. Какими проводками правильнее сделать?  
		
		
		
		
		
		
		
	Тут еще поступило предложение провести инвентаризацию этих остатков, и списать как недостачу... В растерянности, в общем...  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 Модератор 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 09.02.2007 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 20,085
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 239
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			я никак не пойму что вы списывать собираетесь? у вас на 10 счете минус - значит вы списали в расходы лишнего. и собственно списывать уже нечего. у вас минуса по количеству или по суммам?
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#6 | 
| 
            
			 Модератор 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 09.02.2007 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 20,085
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 239
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			это значит что в расходы списали больше, чем было в наличии 
		
		
		
		
		
		
			а это стоимость списана больше чем она была если НУ не трогать, то по БУ нужно сделать сторно 90 20 20 10 и с 10 на 91,1 
				__________________ 
		
		
		
		
	Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
  | 
	
		
  |