Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 13.12.2010 
				
				
				
					Сообщений: 9
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Пришла в новую организацию, открываю программу электронной отчетности, и вижу что за 1 квартал отчеты не приняты. Причина, излишне уплаченые стр взносы. И ниже приведена таблица, по работникам. Я звоню в ПФР, оказывается что были ошибки в распределении стр взносов в 2010 году, необходимо перераспределить уплату стр взносов в 2010 годую и заново сформировать отчет. При этом АДВ6-2 и РСВ-1 не изменятся. У меня такого еще не было, и слабо представляю как это будет выглядеть, т.к переплаты от 7 до 60 рублей с человека. Может кто поймет ситуацию??? 
		
		
		
		
		
		
		
	 
 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 14.06.2011 
				
				
				
					Сообщений: 25
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			У меня была аналогичная ситуация. Так нас достали в этом ПФР. Сейчас все подробненько расскажу что и как делала. Только сначала ответе на вопрос у вас неправильная отчетность за весь 2010 год в целом? Или за 1 квартал 2011г. Точнее дату назовите.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 гл.бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 16.02.2011 
				Адрес: Брянск 
				Возраст: 60 
				
					Сообщений: 2,130
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 62
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 14.06.2011 
				
				
				
					Сообщений: 25
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			На то что они вам присылают не обращайте внимания.  
		
		
		
		
		
		
		
	Теперь что сделала я, и после чего отчет был принят. На начало 2011г. у нас начисленное и уплаченное было = . Так вот. я брала начисленное за год вычитала из них уплаченные за 1 кв. 2010г. и тогда получалось уплаченное за 2 кв. 2010г.эти цифры вбивала по людям. и отправляла. Отчет за 1 кв. трогать не надо. С ним не должно быть проблем в приемке. Причем отчет должен быть ИСХОДНЫЙ и номера пачек узнайте в ПФР. РСВ при этом остается старый если конечно конечные суммы совпадают с суммами пачек УПЛ. и НАЧ.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#5 | |
| 
            
			 статус: ведущий бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#6 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 01.05.2011 
				
				
				
					Сообщений: 28
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			А вот если на начало 2011 начисленно и уплаченное за 2010 не равно. Т.е. есть долг за 2010... Как его раскидать по работникам, чтобы не было переплаты в отчете 2011 за 1 квартал, тем более там категория работника меняется, было на УСЕН, а стало на НР. У меня Персин раскидал на 2 ИС, одна была по УСЕН, другая по НР, я сдала в 1 квартале. У меня приняли. А сейчас говорят это было неправильно. Не может быть суммы уплаченные больше чем начисленные.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#7 | 
| 
            
			 статус: ведущий бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			категорию меняйте, суммы меняйте, но итоговая сумма у вас не должна измениться. 
		
		
		
		
		
		
		
	Да у них сейчас так, что меньше уплачено может быть, чем начислено, а вот уплачено больше, чем начислено быть не может.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 01.05.2011 
				
				
				
					Сообщений: 28
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			odly, спасибо, но еще раз скажите для тех кто в танке. Вот допустим у меня за 2010 год начислено 10000, а уплачено 6000. Долг 4000 я уплатила в 2011 в 1 квартале. Где я его должна отразить? Т.е. если так, то я его вообще в ведомостях нигде не должна отражать, ни в РСВ, что я его уплатила, ни в ИС.... а где тогда? В РСВ ведь тоже реальная уплата отражается, как долг то всунуть в 2010 год если он уплачен в 2011... Чет я окончательно запуталась.... Или такая же ситуация с 2011: 1 квартал начислено 6000 - уплачено 0. Сдала отчетность, что у меня в графе уплачено стоит 0. 2 квартал - начислено 6000 - уплачено 10000 (долг 6000+4000), т.е. я ставлю уплачено только 4000, а куда мне 6000 тогда всунуть? Спасибо еще раз за помощь, но растолкуйте мне, я чет совсем не понимаю.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#9 | 
| 
            
			 статус: ведущий бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			стоп, почему долг за 2010г не должны указывать?? в РСВ на начало 2011 указываете долг. А в ИС у вас получается как раз тоже доллг, тк у вас начисленное будет меньше, чем уплаченное, т.е. суммы равны в ИС и в РСВ.  
		
		
		
		
		
		
		
	И да, долг за 2010 ставите в уплату 2011, что вам не нравится? или пенсиооному не нравится? ведь по сути вы этот долг ни куда не денете. На сколько я понимаю, суммы в течение года равны по итогу не будут, а вот в итоге по году у вас не должно быть переплаты по сотрудникам. Чет я пока писала сама запуталась))))))  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#10 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 01.05.2011 
				
				
				
					Сообщений: 28
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			odly, я его и указала в РСВ в 100 строке. Только долг у меня получился больше, чем начисленная сумма за 1 квартал. Получается что я уплатила долг в 2011 в 1 квартале, в ИС он отразился, что я его уплатила, НО: начисленная сумма < уплаченная, вот на это они и ругаются, что такого не может, что начисленная сумма должна равно или больше уплаченной, т.е. коэффицент уплаты не больше 1. У меня он вообще 0, так как в 1 квартале я ничего за 1 квартал не платила, а уплатила лишь долг за 2010 год. В программе есть 2 процента уплаты. Первый по долгу за предыдущие периоды: я ставлю в 1 квартале 100% (я ведь погасила долг) и процент уплаты по текущим платежам (у меня стоит 0, так как я ничего по текущим платежам не платила). Но в ИС сумма раскидывается: начисленная 500 - уплаченная 600 (это погашение долга), получается переплата на которую они и ругаются.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#11 | 
| 
            
			 модератор 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 01.05.2008 
				
				
				
					Сообщений: 8,714
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 181
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Все это от того, что не предусмотрено входящее сальдо в индивидуальных сведениях... А в программу тупо забили проверку начисленного и уплаченного, что при отсутствии сальдо теряет всякий смысл... И при входящем сальдо бОльшем, чем за последний месяц квартала, у вас всегда будет переплата...  
		
		
		
		
		
		
		
	  А уж если ошибся и заплатил больше, чем начислил, или оплатил авансом, это вообще ставит программу в ступор и никакое входящее сальдо не поможет...  
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#12 | 
| 
            
			 гл.бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 16.02.2011 
				Адрес: Брянск 
				Возраст: 60 
				
					Сообщений: 2,130
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 62
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Если вы работаете в ПУ-5 то там есть начальное сальдо в ИС и именно сальдо на 1.01.11 очень хорошо распределяется по сотрудникам, а вот далее уплата распределяется не верно, я все вручную правила
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#13 | 
| 
            
			 статус: ведущий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 31.03.2009 
				
				
				
					Сообщений: 485
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 2
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			То есть по перс.учету в любом случае должна быть задолженность (вернее даже обязана быть!) ну или в крайнем случае 0. А переплата отражается только в РСВ. Мне инспектор в ПФР объясняла, что квартальная перс.отчетность не будет соответствовать цифрам в РСВ, но по итогам года вроде бы я должна выйти на 0. Только я не очень поняла как, ведь декабрьский платеж пойдет уже по январской отчетности.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#14 | 
| 
            
			 гл.бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 16.02.2011 
				Адрес: Брянск 
				Возраст: 60 
				
					Сообщений: 2,130
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 62
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Вы правы на 0 можно выйти если декабрский платеж оплатить в декабре, что мало вероятно, может они имеют ввиду, что это должно случиться с оплатой в январе 2011г за декабрь прошлого, но все равно 0 не будет,з-ты же разные в декабрях и ставки налогов тоже разные.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#15 | 
| 
            
			 гл.бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 16.02.2011 
				Адрес: Брянск 
				Возраст: 60 
				
					Сообщений: 2,130
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 62
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			У меня по персучету за 1кв была переплата, и по каждому работнику начислено меньше чем уплачено, потому, что в декабре прошлого года была з-та больше чем в среднем за 1 кв, по этому может получиться по разному и переплата и недоплата
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
  | 
	
		
  |