Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|
#1 |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 23.08.2011
Сообщений: 15
Спасибо: 0
|
Контрагент перечислил нам деньги и указал в п/п что это платеж за другого контрагента, я не знаю почему но бухгалтер. которая работала до меня, зачислила это как аванс и сформировала с/ф на аванс полученный в прошлом квартале. Как мне это теперь исправить могу ли я просто сторнировать 76АВ-68.2 "Минус" НДС на аванс
|
|
|
|
|
|