Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 28.06.2010 
				
				
				
					Сообщений: 78
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			ОС, оплатил филиал, приняла головная организация 
		
		
		
		
		
		
		
	В Акте приемке-передаче числится головная организация, хотя оплатил и доровор оформлен на филиал. Является ли это ошибкой?  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
            
			 quo 
			
			
			
			Регистрация: 26.10.2010 
				
				Возраст: 45 
				
					Сообщений: 734
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 4
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Нет не будет. Филиал я так понял выделен на отдельный баланс. но по существу он располагает имуществом, коим его наделила головная организация. По итогам отчетного периода составляется сводная бух. очетность и тут важно лишь проследить чтобы остатки по счету 79 филиала согласовывались с сальдо 79 счета у головной головной организации (в сводном балансе сальдо по 79 счету будет равно 0).
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 Модератор 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 05.08.2009 
				Адрес: Первопрестольная 
				
				
					Сообщений: 25,853
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 287
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Получается, что эту оплату надо тоже передать в головную организацию по авизо, т.е. сделать проводку 79 60, тем самым закрыть 60-й..
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 quo 
			
			
			
			Регистрация: 26.10.2010 
				
				Возраст: 45 
				
					Сообщений: 734
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 4
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Youlia, здравствуйте) 
		
		
		
		
		
		
		
		
			Я думаю тут не надо этого делать, потому как расчеты с контрагентом у филиала закроются (08/60 и 60/51), а расчетный счет у филиала свой и при консолидации в сводную отчетность попадают лишь остатки по всем счетам. Вот если бы следовало отразить уже задолженность головной организации перед филиалом за купленное имущество (грубо говоря перегнать деньги) то тут 79 будет учавствовать. Последний раз редактировалось Gazizov; 22.09.2011 в 07:16.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
            
			 Модератор 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 05.08.2009 
				Адрес: Первопрестольная 
				
				
					Сообщений: 25,853
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 287
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
  | 
	
		
  |