Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			раскажаите как правильно учитывать билеты РЖД, если сотрудник поехал в командировку на поезде, и потом предъявил билет как мне его правильно проводить на за траты сразу с 71 или через 60. и если в нем выделена сумма НДС могу ли я ее предъявить к вычету и нужна ли для этого с/ф, и в каких нормативных документах можно посмотреть правильность учета билетов на поезд
 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | |
| 
            
			 дир, просто дир 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 Да. сч-ф не нужна. 
				__________________ 
		
		
		
		
	"Быстрые решения - небезопасные решения" Сказал Я и сейчас, а также Софокл, но давно.  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			а на 19 можно к вычету сразу с 71 ставит или сначало через 60 надо провести суммы
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
![]()  | 
	
	
		
  | 
	
		
  |