Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.02.2012
Сообщений: 5
Спасибо: 0
|
![]()
Добрый день! Помогите, пожалуйста, разобраться в следующей ситуации. ИП находился на вмененке, при этом имел договора с бюджетными организациями. Налоговая указала на то, что работа с бюджетными организациями не подпадает под ЕНВД, и теперь нужно заплатить НДФЛ и НДС в той части, где реализация производилась бюджетникам. Когда ИП выписывал счет фактуры бюджетникам НДС был не предусмотрен, а когда приобретал товар у поставщика в накладной НДС был в том числе. Подскажите, пожалуйста, как рассчитать сейчас НДС и нужно ли его уплачивать в бюджет, и что вообще можете посоветовать в данной ситуации?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#3 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 22.01.2008
Сообщений: 11,386
Спасибо: 470
|
![]()
Лэрис, а это вам информация к размышлению из консультанта+
Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#5 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 22.01.2008
Сообщений: 11,386
Спасибо: 470
|
![]()
если не писали, тогда надо пересчитать, как сказали налоговики, тот НДС который вы получили ставите на вычет в той доле, которая приходится на эти договора, а по отгрузке по этим договорам начислить НДС, и если начисленный НДС будет больше, чем вычет к возмещению, то разницу надо уплатить в бюджет, ну и сдать декларации это само собой.
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
|