Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 Главный бухгалтер 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Сдав НДС за 1 квартал обнаружили , что не учли предоплату допустим на 2 млн руб.Ошибка была в неправильном расзнесении договоров и при заполнении кникги покупок  не посчиталась эта сумма НДС ( с 2 млн).  
		
		
		
		
		
		
		
	В феврале уже была полностью совершена отгрузка.Вопрос!!! очеь не хочется , чтоб в декларации за 1 кв был НДС к возмещению..Налоговая этого не любит..и можно ли частями эту сумму показывать в книге покупок..ведь мы в принципе получается переплатитили бюджету , так что то что мы покажем частями возмещенный НДС не будет ли это ошибкой??  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
            
			 Главный бухгалтер 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Может я неточно выразилась, частями показывать в книге покупок  НДС с предоплаты ( тем более была не одна счет-фактура на аванс)..например одну сумму показать в 1 кв ( уточненку сделать) и 2-ю сумму во 2 м квартале ..Очень не хочется сдавать декларацию с минусом..у нас б.проблемы я знаю.. и какое наказание м.б если я так разобью суммы..
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Сч.ф-ру на Аванс ВЫДАННЫЙ Вы имеете права не брать на возмещение вообще.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 Главный бухгалтер 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			спасибо за краткий ответ!! Но хочется подробнее!!  если я разобью или напрмер отгрузка была в феврале а я возьму на возмещение во 2-м квартале и частичнов 3 м я имею право так сделать???
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#7 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Значит должны делать доп. листы к Книге и подавать Уточненку. 
		
		
		
		
		
		
		
	(Я не пойму зачем Вам Ставить НДС с предоплаты, если Вы уже сдали декларацию и Вас все устраивает? Ставьте к возмещению НДС с реализации и ни каких уточненок  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
            
			 Главный бухгалтер 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			ТАк!! Вы меня не поняли !! Ндс с предоплаты уже оплачен..я прозевала возместить его при отгрузке и без него (ЭТО большая сумма) сдала НДС за 1 кв .реализация была в феврале 2012. И если сечас я подам уточненку будет НДС с минусом т.е. мне должен бюджет!!! я не хочу терять такой большой НДС и я хочу его учесть  в след декларации..А выпишете.что я должна уменьшить сумму реализации ..но тогда не б.соответствия с декларацией по прибыли и налоговая еще больше обратит внимание.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#9 | ||
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Теперь я Вообще ни чего не поняла.... 
		
		
		
		
		
		
		
	Цитата: 
	
 Цитата: 
	
 Давайте все с начала Аванс ВЫ платили или ВАМ ?  | 
||
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
  | 
	
		
  |