Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|
|
|
#1 |
|
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 27.07.2012
Сообщений: 2
Спасибо: 0
|
Здравствуйте, помогите, пожалуйста, со сверкой. При сверке с поставщиком за прошлый год обнаружилось, что некоторые поступления товаров у нас не отражены, следовательно акт сверки не идет, но предыдущий бухгалтер подписала экземпляр поставщика. Я запросила документы за прошлый год и что что мне теперь делать??? Как отразить это в программе, заводить как обычное поступление товаров? но тогда у меня на складе товар повиснет, а в наличии его нет, подскажите пожалуйста, буду очень признательна)
|
|
|
|
|
|
#2 |
|
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 22.01.2008
Сообщений: 11,383
Спасибо: 470
|
СветаСветлана, вам надо выровнять сальдо с поставщиком, поэтому нужно согласно акту по приказу дира бухсправкой откорректировать взаиморасчеты Д91.2 К60 отражены убытки прошлых лет, выявленные в отчетном периоде, я думаю так
|
|
|
|
|
|
#3 |
|
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 27.07.2012
Сообщений: 2
Спасибо: 0
|
А как быть с накладными???
|
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
|
#4 |
|
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 22.01.2008
Сообщений: 11,383
Спасибо: 470
|
|
|
|
|
|
|
#5 |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 25.02.2012
Сообщений: 16
Спасибо: 0
|
по 62.01 весит возврат (-5000) а по 62.02 аванс на 23000...может ли такое быть? ...я так понимаю не может сальда быть по обоим субсчетам....но взаиморасчета не получается.помогите пожалуйста
__________________
""МЭри"" |
|
|
|
![]() |
|
|