Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 05.03.2013 
				
				
				
					Сообщений: 16
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Господа профи, помогите! 
		
		
		
		
		
		
		
	У нас ООО на УСН 6% (субъект малого предпринимательства), основная деятельность - образовательные услуги Сотрудник был отправлен в командировку по России, аванс выдан не был. По возвращении сдал авансовый отчет и подтверждающие документы на 5400 руб., еще положены суточные на 3 дня 700х3=2100 руб. Получается (так как аванс не выдавался) перерасход сотрудника 5400+2100=7500 руб. Возмещаем перерасход на банковскую карту сотрудника. Используется упрощенный план счетов Правильны ли такие проводки: Дб 20 Кр 71 - 7500 руб. учтены расходы по командировке; Дб 71 Кр 51 - 7500 руб. погашена задолженность перед работником по командировке И еще вопрос - если мы на УСН и используем упрощенный план счетов, надо ли в учете подробно расписывать командировочные расходы отдельно на проезд, на проживание, суточные и т.д.? Заранее спасибо!  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
            
			 модератор 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 01.05.2008 
				
				
				
					Сообщений: 8,714
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 181
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 05.03.2013 
				
				
				
					Сообщений: 16
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Спасибо за ответ! 
		
		
		
		
		
		
		
	Анализ такой точно не интересен  
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
			Регистрация: 22.01.2008 
				
				
				
					Сообщений: 11,386
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 470
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Bon64, эту расшифровку у вас могут попросить в ПФР либо при камеральной проверке, либо при выездной, т.к. эти суммы при документальном подтверждении не учитываются при начислении страховых взносов и должны отражаться в РСВ-1.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#7 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 19.12.2012 
				
				
				
					Сообщений: 130
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Подскажите плис нужно отправить в рабочую командировку работника....командировка на 1-2 дня, что и как необходимо расчитать, как эти расходы провести.. ну в общем кто может расскажите все коротко и ясно пожалуйста 
		
		
		
		
		
		
		
	 
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
			Регистрация: 22.01.2008 
				
				
				
					Сообщений: 11,386
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 470
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Екатерина начинающая, вот тут целый раздел командировкам посвящен http://www.glavbyh.ru/forumdisplay.php?f=65
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| Сказали спасибо: |  Екатерина начинающая (18.03.2013)  | 
		
![]()  | 
	
	
| Метки | 
| аванса, командировка, перечисление, проводка | 
		
  | 
	
		
  |