Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|
#1 |
|
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 09.01.2011
Сообщений: 111
Спасибо: 1
|
Здравствуйте.
Помогите мне пожалуйста. Я не знаю как надо поступать в моем случае - отправили сотрудника в командироку, деньги на командировку перевели на карту заработной платы. Сотрудник приехал, отчитался и получилось что он истратил денег меньше, чем ему перевели. Как в таком случае надо поступать? Как сотрудник предприятию вернет разницу? И надо ли в этом случае где-то брать подтверждение расходов? Спасибо. |
|
|
|
|
|
#2 |
|
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 22.01.2008
Сообщений: 11,383
Спасибо: 470
|
наличными в кассу
каких расходов, командировочных? командировочные должны быть документально подтверждены командировочным удостоверением, если командировка была в пределах России, проездными билетами, доками на проживание, служебным заданием. |
|
|
|
| Сказали спасибо: | Mila20 (25.02.2013) |
|
|
#3 |
|
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 15.04.2013
Сообщений: 1
Спасибо: 0
|
Добрый день.
Я не смог получить однозначный ответ, какую сумму ставить в авансовом отчете "УТВЕРЖДАЮ Отчет в сумме", (точнее получил неуверенный ответ бухгалтера 50 рублей). Т.к. наличкой я получаю одну сумму, например 50 рублей Организация за меня покупала Ж/д билеты на сумму, 100 рублей Организация оплатила за меня гостиницу (нет документов, гостиница высылает в организацию напрямую), 200 рублей В "Итого получено" на 1 стр. я пишу 50 рублей В "Итого" на 2 стр. ст. 5 я пишу 150 рублей. Вопрос: Что писать в "Утверждаю". |
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
|
#4 |
|
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 22.01.2008
Сообщений: 11,383
Спасибо: 470
|
|
|
|
|
![]() |
|
|