Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 19.01.2014 
				
				
				
					Сообщений: 9
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Здравствуйте всем! В начале 2013 заключили договор лизинга на оборудование, заплатили аванс 15 мил.руб, НДС брали к возмещению. В конце декабря расторгли договор, сумма осталась лизингодателю в счет его затрат. Подскажите, как быть с НДС и куда списать 15 млн. руб. затрат? Я лизингополучатель.
 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
            
			 Статуса нет никакого 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 18,513
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,359
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 19.01.2014 
				
				
				
					Сообщений: 9
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Мы заплатили аванс. В эксплуатацию ничего не вводили. Потом получилось так, что не смогли дальше платить, и расторгли. В договоре о расторжении лизингодатель сумму аванса оставляет себе в счет своих затрат, а мне что делать? Получается с суммы аванса мне надо в декабре поставить НДС к оплате, т.к. в течении оплаты аванса сумма НДС бралась к возмещению. И куда мне отнести эти расходы?
		 
		
		
		
		
		
		
		
		
			Последний раз редактировалось vishkvarka; 19.01.2014 в 09:53.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 Scio me nihil scire 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 29.11.2013 
				
				
				
					Сообщений: 13,266
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 2,645
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Если речь только про НДС с аванса выданного Лизингодателю, то по пп.3 п.3 ст.170 НК РФ - НДС восстанавливается лизингополучателем в том налоговом периоде, в котором произошло расторжение договора. 
		
		
		
		
		
		
		
		
			Сначала у вас проводки были такие Д 76 К 51 Д 68 К 76.ВА при восстановлении НДС делаете проводку и эта сумма попадает в Книгу продаж Д 76.ВА К 68 Единственный момент, это общий случай, когда аванс вернули. В вашей ситуации аванс не возвращается по условиям договора и никаких других документов (акт..) на эту сумму вы не получаете от Лизингодателя? Последний раз редактировалось Entry; 19.01.2014 в 11:37.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| Сказали спасибо: |  sirina-mustafina (20.01.2014)  | 
		
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 19.01.2014 
				
				
				
					Сообщений: 9
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			больше ничего, кроме соглашения о расторжении, может можно как-то НДС растянуть к оплате? И как закрыть 76?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#6 | 
| 
            
			 Scio me nihil scire 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 29.11.2013 
				
				
				
					Сообщений: 13,266
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 2,645
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Как я понимаю, аванс зачтен в счет "штрафных санкций" по договору лизинга т.к вы его расторгли досрочно. 
		
		
		
		
		
		
		
	Аванс не возвращен, тут вопрос спорный с НДС. Например, Лизингодатель наоборот заплатил НДС с аванса и по разъяснениям Минфина он не может применить вычет при расторжении договора, если физически аванс не вернул, а провел подобный вашему взаимозачет. Тогда, логически вы имеете право на вычет и не должны НДС восстанавливать. Но, все придется через суд доказывать при споре. 76 счет у вас закроется на прочие расходы: Д 91 К 76  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| Сказали спасибо: |  sirina-mustafina (20.01.2014)  | 
		
| 
			
			 | 
		#7 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 19.01.2014 
				
				
				
					Сообщений: 9
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Спасибо, логика есть, поэтому я и сомневаюсь, и на 91 как внереализац.расходы разнесла сумму без НДС.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 19.01.2014 
				
				
				
					Сообщений: 9
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			У меня еще есть интересный случай с лизингом: Оборудование в лизинге, сделали перенайм на другого лизингополучателя, задолженность по платежам тоже перешла на него, но тут была введена эксплуатация и если можно помогите с проводками, тоже сомнения есть.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#9 | 
| 
            
			 Scio me nihil scire 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 29.11.2013 
				
				
				
					Сообщений: 13,266
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 2,645
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			"Растянуть" НДС к оплате можно только уплачивая по 1/3 суммы налога, подлежащей уплате в бюджет по декларации, в течение 3х последующих месяцев после окончания отчетного периода. 
		
		
		
			Я вижу вопрос только так - принять решение о восстановлении НДС или принять решение о невосстановлении НДС. Как вариант, уточнить у вашего лизингодателя - лучше в письменном виде, если это возможно, будут ли они применять вычет по НДС, который уплатили с аванса или нет. К своему письму в адрес Лизингодателя можно приложить пояснения Минфина. И вот если лизингодатель вычет не применяет, вы не восстанавливаете НДС. Но, опять же быть готовым отстаивать свою позицию в суде. Последний раз редактировалось Entry; 19.01.2014 в 12:25.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| Сказали спасибо: |  sirina-mustafina (20.01.2014)  | 
		
| 
			
			 | 
		#10 | 
| 
            
			 Scio me nihil scire 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 29.11.2013 
				
				
				
					Сообщений: 13,266
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 2,645
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#11 | |
| 
            
			 Scio me nihil scire 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 29.11.2013 
				
				
				
					Сообщений: 13,266
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 2,645
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 - на чьем балансе было Оборудование (по всей видимости на вашем - 1й лизингополучатель т.к ввод был в эксплуатацию) - передача 3му лицу предусмотренна ли договором лизинга - проводки нужна для 1го лизингополучателя  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#12 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 19.01.2014 
				
				
				
					Сообщений: 9
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Да, оборудование на нас-1й лизингополучатель, проводки нужны после перенайма, чтобы закрыть расчеты с лизингодателем и нами, спасибо.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#13 | 
| 
            
			 Scio me nihil scire 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 29.11.2013 
				
				
				
					Сообщений: 13,266
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 2,645
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Проводки такие при перенайме: 
		
		
		
		
		
		
		
	С лизингодателем 76-91 списаны обязательства перед лизингодателем на дату перенайма 02-01 списана амортизация на дату перенайма 91-02 остаточная стоимость ОС вкл в прочие расходы на дату перенайма 91-19 НДС, не принятый к вычету на дату перенайма, вкл в прочие расходы С новым Лизингополучателем №2 76-91 отражены доходы от передачи прав по перенайму 91-68 начислен НДС с передачи прав по перенайму 51-76 получена опалата за передачу прав по перенайму и финальная проводка К 001 выбыло ОС  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#14 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 19.01.2014 
				
				
				
					Сообщений: 9
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Спасибо, сама не отдыхаю и Вам не даю отдыхать в выходной. А почему выбыло с 001,ведь оно у нас на 01 было на балансе? И по договору перенайма нам новый лиз-тель ничего не должен.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#15 | 
| 
            
			 Scio me nihil scire 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 29.11.2013 
				
				
				
					Сообщений: 13,266
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 2,645
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Оно у вас помимо 01сч, еще и на 001сч - как арендованное, пока право собственности не перешло. 
		
		
		
		
		
		
		
	На 01сч т.к на вашем балансе по договору - но там у вас аналитика ОС арендованное т.е не собственное. Потом, когда бы вы его выкупили с 001сч - списали, а сейчас досрочно списали т.к отдали совсем. Это такая дополнительная аналитика в БУ, чтобы пользователи отчетности и вы сами могли видеть, что конкретно у вас в аренде. Потому что на 01сч могут быть и собственные и арендованные ОС, пока не углубишься в детали - не поймешь. Мы же видим в отчетности 01сч итого.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| Заплатили долг за другую организацию, как отразить операцию в программе | NooK | Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 18 | 16.05.2012 15:26 | 
| не заплатили компенсацию при увольнении, как рассчитывать штрафы-пенни? | anna11269 | Зарплата и кадры | 5 | 14.07.2011 16:13 | 
| Встречная проверка. Нам заплатили с "левой" фирмы. Чем это грозит нам? | Elya | Налоги и право. Юридические вопросы. | 4 | 22.04.2011 14:56 | 
| неверно заплатили налоги | kvartra | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 2 | 17.01.2011 13:40 | 
| Заплатили с рас. счета за копию Устава | Ната_ша | Общая система налогообложения (ОСНО) | 8 | 11.01.2010 17:48 |