Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
![]() |
#1 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 02.04.2009
Сообщений: 462
Спасибо: 0
|
![]()
Пожалуйста, поделитесь опытом. В 3 квартале поступил товар от поставщика для реализации по России 100 шт х 118 руб. в т.ч. НДС
Дт 41.01 Кт 60.01 10000-00 Дт 19.03 Кт 60.01 1800-00 В конце квартала 20 шт товара экспортировали в Казахстан. Какими проводками отразить поступление в части НДС, оставить как есть, или переделать поступление экспорта на 19.7, т.е. Дт 19.03 Кт 60.01 1440-00 Дт 19.07 Кт 60.01 360-00 |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,732
Спасибо: 551
|
![]()
Ланасан, в какой программе ведете учет?
Если при покупке не известно как будет продаваться товар, то обычно ставят на 19.03. При продаже под 0% программа сама может сделать проводку Дт19.07 Кт19.03 (если в учетной политике сделаны соотв. настройки) |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 02.04.2009
Сообщений: 462
Спасибо: 0
|
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
.
Регистрация: 18.08.2010
Сообщений: 4,732
Спасибо: 551
|
![]()
Предположу, что у вас Бухгалтерия предприятия ред.2.0)
В учетной политике на закладке НДС .. "Организация осуществляет реализацию БезНДС или 0%" Здесь важно учесть, что эта галка должна стоять ДО ввода начальных остатков по МПЗ. Можно конечно её и позже выставить, но это несколько сложнее, т.к. потребуется ввод остатков по регистру НДС Если документов в базе еще не много, то перепровести все документы после изменения уч.политики Последний раз редактировалось Ян@; 10.11.2015 в 13:38. |
![]() |
![]() |
![]() |
|
|