Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|
#1 |
|
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 01.04.2013
Сообщений: 119
Спасибо: 0
|
Добрый день.
Неправильно формируется ОСВ по 60 счету по одному контрагенту. Этот контрагент предоставляет услуги связи (Ростелеком), т.е. мы всегда платим предоплату на одну сумму, а счета-фактуры потом нам выставляют на другие суммы. Т.е. погашение задолженности "по документу" в этом случае невозможно. Сейчас стоит "автоматически", но в этом случае ОСВ формируется неверно. Подскажите, пожалуйста, что правильно указывать в погашении задолженности в этом случае, чтобы все документы в ОСВ встали красиво. УСН(доходы) + ЕНВД. 1С Упрощенка 8.3, редакция 3.0 (3.0.34.18) |
|
|
|
|
|
#3 |
|
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 01.04.2013
Сообщений: 119
Спасибо: 0
|
Вылазят какие-то документы прошлых лет с остатками на начало периода и к ним подцепляются оплаты или поступления услуг этого года. В результате выходят красные минуса на конец периода.
|
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
|
#5 | |
|
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,853
Спасибо: 287
|
Цитата:
надо завести один договор и все оплаты и поступления проводить на него, тогда все будет красиво |
|
|
|
|
|
|
#8 |
|
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 01.04.2013
Сообщений: 119
Спасибо: 0
|
Да, договор всегда был один
|
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
|
#9 |
|
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 01.04.2013
Сообщений: 119
Спасибо: 0
|
Единственное, в 2011 г. были авансовые отчеты, поступлений не было проведено. Вместо них какая-то странная минусовая ручная проводка сделана Д 60.01 К 76.09. И вот эти авансовые отчеты все время и вылазят.
Последний раз редактировалось annna; 18.03.2015 в 12:54. |
|
|
|
|
|
#11 |
|
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 01.04.2013
Сообщений: 119
Спасибо: 0
|
Вот с 2011 года и тянутся эти авансовые отчеты, а как это сейчас исправить не знаю. Не полезу же я в 2011 год сейчас.
Т.е. погашать задолженность "автоматически" это правильно в данном случае? |
|
|
|
|
|
#12 |
|
Модератор
Регистрация: 05.08.2009
Адрес: Первопрестольная
Сообщений: 25,853
Спасибо: 287
|
Исправить нужно наиболее ранним периодом из возможных. Если отчет за 2014 еще не сдали и закрытие не делали, то на 01.01.14 исправьте, если сдали -то 01.01.15 по бух.справке (ручной операцией).
После исправления лучше новое субконто завести, чтобы следующие операции к старому не цеплялись. |
|
|
|
|
|
#13 |
|
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 01.04.2013
Сообщений: 119
Спасибо: 0
|
Но если я буду проводить на новый договор, у меня будет висеть сумма на старом договоре. Или корректировкой долга перенести ее на новый договор? Попробую, спасибо.
|
|
|
|
![]() |
|
|
Похожие темы
|
||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
| Возврат неверно уплаченной комиссии банка | TATYANA-K | Общая система налогообложения (ОСНО) | 3 | 04.03.2015 05:15 |
| Доначислить налог по прибыли после выездной за счет увеличения сальдо по 44 счету | ЕкатеринаСветБатьковна))) | Налог на прибыль | 4 | 08.01.2014 23:35 |
| начисление зарплаты по 20 счету, а больничных по 26 | Зубаржат | Зарплата и кадры | 13 | 05.12.2013 20:52 |
| Декларация по НДС формируется неправильно | sozvezda | НДС | 7 | 20.08.2012 15:46 |
| Неверно формируется КДиР | a0104 | Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 2 | 27.04.2010 19:01 |