Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Поскажите пожалуйста. 
		
		
		
		
		
		
			Вмоей фирме ведется две деятельности - услуги и создание НМА. Ежемесячно по услугам у меня есть выручка, создание же НМА процесс долгий, который может затянуться на год. Что в этом случае делать с 26 счетом? Списывать его полностью на услуги, по которым у меня есть выручка? Разве это правильно?  
				__________________ 
		
		
		
		
	 
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 28.08.2007 
				
				
				
					Сообщений: 91
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Списывать весь 26 счет на услуги не нужно. 26 счет приходящийся на создание НМА закрываете на счет учета прямых затрат по созданию НМА. Например Д-т сч. 20(Вид деятельности - создание НМА) К-т 26 и оставляете в незавершенке до момента ввода вэскплуатацию НМА
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | |
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 А почему 20 счет, я использую 08? Это неправильно? 
				__________________ 
		
		
		
		
	 
			 | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 28.08.2007 
				
				
				
					Сообщений: 91
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Почему неправильно? Правильно можно и 08 счет. Просто в вопросе не ясно было для каких целей создается НМА - для продажи или для собственных нужд. Поэтому в качестве примера привел проводку с 20 счетом...
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Так что тогда в моем случае будет базой распределения косвенных расходов?
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	 
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#6 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 28.08.2007 
				
				
				
					Сообщений: 91
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			База распределения косвенных расходов указана в вашей учетной политике. Возможные варианты: пропорционально зарплате осн.рабочих, пропорционально прямым материальным затратам, пропорционально сумме прямых затрат и т.д.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#7 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Дело в том, что у меня программа закрывает 26 счет, только если я базой распределения ставлю выручку и списывает 26 счет весь на услуги (операции покоторым была выручка). Прямых расходов по услугам у меня нет (нет ЗП основных рабочих, этими услугами у нас занимается технический директор, он же занимается и созданием НМА, никакие материалы при оказании услуг не используются). Так что мне можно взять базой?
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	 
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 28.08.2007 
				
				
				
					Сообщений: 91
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Что могу посоветовать в этой ситуации. 
		
		
		
		
		
		
		
	1. В качестве базы распределения косвенных расходов возмите соотношение ВСЕХ прямых расходов по созданию НМА и Услугам. Т.е если технический директор занимается только созданием НМА (наверняка есть еще какие нибудь програмисты), то это прямые расходы по созданию НМА и есть еще иные прямые расходы пог услугам (например зарплата людей которые обеспечивают услуги) 2. Относительно 1С на мой взгляд есть 2-а варианта: - закрыть 26 счет вручную - позвонить програмисту 1С чтобы он настроил программу (скорее всего это будет стоить каких то денег)  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#9 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			В том то и проблемма, что у меня нет прямых расходов по услугам. У нас такие услуги, как например, сдача имущества в аренду.
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	 
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#10 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 28.08.2007 
				
				
				
					Сообщений: 91
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			А амортизация?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#11 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 ОС используются и для создания НМА, и на недельку мы сдаем его в аренду. У меня кинокомпания, услуги оказываемые нами на данный момент - это сдача в аренду на пару дней видеокамер, сдача в аренду одной из нами арендуемого помещения комнат и перегонка с видеокасет на DVD записей, которое тоже занимает несколько часов в день. Все остальное время наше оборудование и люди занимаются производством НМА, поээтому прямых расходов, связанных с услугами нет вообще. 
				__________________ 
		
		
		
		
	 
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#12 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Ну ответьте мне хоть на такой вопрос. 26 счет распределяется в 1С операцией закрытие месяца. Но эта операция не формирует операции по налоговом учету. В налоговом учете вообще общехозяйственные расходы распределяются? И какой операцией в 1С это проводить? 
		
		
		
		
		
		
			 
		
				__________________ 
		
		
		
		
	 
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| Распределение НДС косвенных расходов. Ошибка в чем? | Ольгуха | Общая система налогообложения (ОСНО) | 0 | 13.11.2007 14:19 | 
| Распределение НДС косвенных расходов | Ольгуха | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 19.10.2007 17:58 | 
| Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков | Lala | Обмен документами, полезные ссылки | 0 | 24.05.2007 15:30 | 
| распределение расходов два режима налогообложения | Иванова Анастасия | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 27.03.2007 18:33 | 
| Распределение расходов | Валерия | Общая система налогообложения (ОСНО) | 13 | 12.03.2007 18:31 |