Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
			
			 | 
		#261 | 
| 
            
			 модератор 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 01.05.2008 
				
				
				
					Сообщений: 8,714
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 181
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Придется, если ИП желает знать результаты своей деятельности...  
		
		
		
		
		
		
		
	![]() Операцией реформации баланса по окончанию года... ![]() Кредитовый, естественно...  
 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#263 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 12.07.2011 
				
				
				
					Сообщений: 6
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			А какой проводкой это делается?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#264 | 
| 
            
			 модератор 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 01.05.2008 
				
				
				
					Сообщений: 8,714
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 181
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Где-то я уже "читал лекцию" по вопросу 90 счета, сейчас уж не найду...  
		
		
		
		
		
		
		
	  Придется повторяться... ![]() Как известно, счет 90 служит для сбора информации о выручке от продаж и их себестоимости... А там, где есть разница между этими двумя показателями, естественным образом выявляется и прибыль... Для этого к счету 90 предусмотрены субсчета 90.1, 90.2 и 90.9. На субсчете 90.1 в течение года накапливается информация о выручке от продаж, на 90.2 - информация о себестоимости, а 90.9 служит вспомогательным счетом для выявления результата в промежуточные периоды года, дабы не закрывать субсчета 90.1 и 90.2 и не лишаться информации ранее окончания года... Учитывая то, что отражение 90 счета в отчетном балансе не предусмотрено, нужен механизм, позволяющий оставлять информацию на субсчетах, и в то же время иметь на синтетическом счете нулевое сальдо... И этот механизм кроется в работе вспомогательного субсчета 90.9 в корреспонденции со счетом 99... Для этого по окончанию каждого месяца сравниваются обороты по 90.1 и 90.2 и недостающая до нуля разница проводится по 90.9 в корреспонденции с 99 счетом... Рассмотрим на конкретном примере, что бы было понятнее... Предположим, получили мы выручку от продаж 1 млн. руб. и видим этот миллион в обороте по кредиту 90.1, а себестоимость продаж составила 800 тыс.руб. и видим мы ее в обороте по дебету 90.2... Что бы свести свернутое сальдо 90 счета в нуль, нам не хватает 200 тыс.руб. по дебету 90... Вот тут и берет слово субсчет 90.9, по дебету которого мы проводим недостающие 200 тыс.руб. в корреспонденции с кредитом 99... В результате мы видим, что и овцы целы, и волки сыты - на 90 счете у нас нулевое сальдо при сохранившейся информации о выручке и себестоимости, а на 99 выявился финансовый результат (в данном случае прибыль 200 тыс.руб.) завершившегося месяца... Аналогичным образом выявляется и убыток - если в приведенном примере мы поменяем цифры, получив выручки 800 тыс. при себестоимости продаж 1 млн., нам до нуля на 90 счете не будет хватать 200 тыс. кредитового оборота, которые мы проведем по кредиту субсчета 90.9 в корреспонденции с дебетом 99... В результате мы опять же имеем нулевое сальдо на 90 счете и выявленный убыток на 99... А по окончании года мы благополучно закрываем субсчета 90.1 и 90.2 в корреспонденции с субсчетом 90.9 (превращая, таким образом, нуль на 90 счете в абсолютный  ), а счет 99 (на котором накопился финансовый результат текущего года) - в корреспонденции с 84, переводя его в разряд результатов прошлых лет... Для простоты я привел механизм работы при упрощенке, для плательщиков НДС и акцизов будет только маленькое дополнение в виде субсчета 90.3, по дебету которого в корреспонденции с субсчетом 68.НДС из выручки выделяется НДС к уплате в бюджет, и субсчета 90.4, аналогичного для выделения акцизов...Надеюсь, понятно объяснил?  
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#266 | |
| 
            
			 бух 
			
			
			
			Регистрация: 08.07.2009 
				Адрес: Западная Сибирь 
				
				
					Сообщений: 19,781
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 143
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#267 | 
| 
            
			 Просто бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 09.03.2008 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 5,529
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 218
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			а что там в этом письме......, типа что ИП должны вести кассовую книгу.
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	С первого взгляда налоги трудно полюбить, вот и приходится присмотреться, пару раз обойти..  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#268 | 
| 
            
			 бух 
			
			
			
			Регистрация: 08.07.2009 
				Адрес: Западная Сибирь 
				
				
					Сообщений: 19,781
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 143
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#271 | |
| 
            
			 бух 
			
			
			
			Регистрация: 08.07.2009 
				Адрес: Западная Сибирь 
				
				
					Сообщений: 19,781
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 143
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#272 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
			Регистрация: 22.01.2008 
				
				
				
					Сообщений: 11,386
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 470
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Уважаемые, подскажите пожалста. То что ИП не должен вести кассу я только "ЗА", НО при ведении учета в 1С"Упрощенка" для себя (ИП на УСН 15% работников нет) в КДиР попадают доходы путем ПКО, а вот если расходы проводить через РКО на сч.84 (прочитала трактат Ларки), эти расходы в КДиР не отражаются, в расходы попадают только через АО. Вот я и задумалась как быть, ну очень не хотца замарачиваться на ведение АО. Может есть какой выход или я не может что не так делаю. Млин как в ООО все понятно, а с ИП я в ступоре.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#273 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 02.03.2007 
				Адрес: г.Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 32,621
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,934
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			ГЛБ, А расплачивается наличкой ? Если наличкой, то не через 84, через 84 взял себе и внес для работы. А все остальное через 71 если нал, ну и АО конечно, никуда не деться
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#274 | 
| 
            
			 status quo 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 25.11.2007 
				
				
				
					Сообщений: 11,804
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 55
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Уважаемая ГЛБ, на Ваше млин, можно сказать следующее: 
		
		
		
		
		
		
		
	сч.71 используется сотрудниками, а ИП - НЕ может быть сотрудником сам у себя, поэтому,для ИП предлагается ввести свои счета, которые не заняты и не используются в учете юридическими лицами (72 или 74). Читала, что сейчас это практикуется. Проводки следующие: Дт 72.1 Кт 50 – выплачен доход от предпринимательской деятельности; Дт 72.2 Кт 50 – выдано предпринимателю на производственные нужды (на приобретение ТМЦ); в этом варианте ИП никак не подвязан к авансовому отчету.  
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#275 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
			Регистрация: 22.01.2008 
				
				
				
					Сообщений: 11,386
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 470
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			да, наличкой, приобретает материалы, услуги. 
		
		
		
		
		
		
		
	это мне понятно и вопрос не в этом, а в том, что как провести с 1С "упрощенка" чтоб, расход отражался в КДиР, но в тоже время не задействовать АО, а проводки, которые ты расписала имеют место быть, но тогда расход не будет отражаться в КДиР. Может есть какой то док, с помощью которого можно отразить расход в КДиР, но я такого не знаю. Вот и прошу поделиться, кто как делает.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#277 | 
| 
            
			 status quo 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 25.11.2007 
				
				
				
					Сообщений: 11,804
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 55
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			ГЛБ, ну, в этих проводках и нет факта расхода....... 
		
		
		
		
		
		
		
	При поступлении товара/материала на склад ИП,можно попросить "привязать" к расходу проводку: Дт 10/41 Кт 72.2 или использовать еще один счет: Дт 60 Кт 72.2-расчеты с поставщиками Большинство бухгалтеров работают через 71 счет.  
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#279 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 02.03.2007 
				Адрес: г.Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 32,621
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,934
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Можно конечно навводить кучу новых счетов, но наша задача, чтобы в КУДиР суммы попали.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#280 | 
| 
            
			 status quo 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 25.11.2007 
				
				
				
					Сообщений: 11,804
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 55
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Дело не в "кучи" счетов, а как обойти 71 счет.  
		
		
		
		
		
		
		
	Конечно, первоочередная задача, что бы использовать счета, которые попадут в книгу ДиР. Но я думаю, что для программиста это не составит труда. имхо.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
| Метки | 
| касса ип, собственные средства ип | 
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| Кассовая дисциплина для ИП по ЕНВД | Juliet | Делимся опытом | 3 | 20.04.2009 10:22 | 
| Кассовая дисциплина | Niky N | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 24.03.2009 16:36 | 
| ООО на ЕНВД - кассовая дисциплина | Динарик | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 2 | 07.05.2008 11:28 | 
| Кассовая дисциплина. | Djull | Общая система налогообложения (ОСНО) | 12 | 31.01.2008 17:10 | 
| Кассовая дисциплина | pusk | Расчеты наличными | 1 | 10.05.2007 16:42 |