Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
		
			
  | 
	|||||||
![]()  | 
	
	
| 
		 | 
	Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 23.02.2008 
				
				
				
					Сообщений: 15
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Уставный капитал внесли имуществом (компьютер).  
		
		
		
		
		
		
		
	Как отразить его в качестве основного средства в программе 1С Бухгалтерия 7.7? Нужно ли начислять амортизацию на него? (компьютеру более 4 лет) Какую указать ставку налога на имущество? В программе 1С в пункте "Поступление ОС" есть только раздел для поступивших по договору!  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 23.02.2008 
				
				
				
					Сообщений: 15
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Учредителями (их двое) компьютер был оценен на сумму 10 000 руб. 
		
		
		
		
		
		
		
	Доли в уставном капитале по 50% (по 5000 на учредителя). Мы сделали 2 проводки Д75,1 К80 по 5000 руб. Как в 1С отразить его в качестве основного средства? При стандартном Д08.4 К75.1 его стоимость учитывается повторно.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 Модератор форума 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			не понятно, почему вы так решили? 
		
		
		
		
		
		
		
	Обсуждение похожей темы http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=4970  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 23.02.2008 
				
				
				
					Сообщений: 15
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!! 
		
		
		
		
		
		
		
		
			путаюсь создать нулевую отчетность в налоговую в 1С. Вместо того чтобы распечатывать таблицу с нулями и прочерками он ее вовсе не печатает, т.е. печатает только заголовки и шапки таблиц. Как заставить эту программу сделать самый простой нулевой отчет?? много не прошу. кто может помогите я новичек замучился уже =( Последний раз редактировалось monolit; 13.04.2008 в 15:56.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#6 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 15.04.2007 
				
				
				
					Сообщений: 985
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Делаете бух.справку 
		
		
		
		
		
		
		
	Д 75 К80 - отражена задолженность учредителей по вкладам в УК Д 08 К75 - гасится задолженность Д 01 К08 - ОС вводится в эксплуатацию. + проводки по налоговому учету. В вашем случае я вообще бы этот УК к ОС не относил бы. С нового года и в б/у и в н/у ОС стоимостью менее 20 т.р. учитываются: в б/у в качестве МПЗ, кот.сразу можно списать на расходы, а в н/у списываются на расходы сразу.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#7 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 23.02.2008 
				
				
				
					Сообщений: 15
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			[QUOTE=Владимир Томчак;70294]Делаете бух.справку 
		
		
		
		
		
		
		
	Д 75 К80 - отражена задолженность учредителей по вкладам в УК Д 08 К75 - гасится задолженность Д 01 К08 - ОС вводится в эксплуатацию. + проводки по налоговому учету. В вашем случае я вообще бы этот УК к ОС не относил бы. С нового года и в б/у и в н/у ОС стоимостью менее 20 т.р. учитываются: в б/у в качестве МПЗ, кот.сразу можно списать на расходы, а в н/у списываются на расходы сразу.[/ а как их списать на расходы? что в балансе то писать?  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 15.04.2007 
				
				
				
					Сообщений: 985
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			в балансе ничего из этого не будет, т.к. МПЗ спишутся на расходы и взаиморасчеты с учредителями закроются. в балансе в разделе 3 капитал отразится сумма УК 10т..р, остальное ляжет в Ф2.  
		
		
		
		
		
		
		
	Д75 К80 Д08 К75 Д10 К08 Д20(26,44) К10 в общих чертах по б/у вот так. в н/у эти затраты принять нельзя, поэтому если вы применяете ПБУ18 у вас появится постоянная разница. если нет, то прибыль в б/у будет меньше налоговой на 10т.р. при условии, что за отчетный период у вас нет др. непринимаемых для н/у расходов. вот  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#9 | |
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 У меня похожий вопрос по УК. Хотелось бы уточнить. ООО (турагенство) - УСН (доходы-расходы) У нас уставный капитал внесен компьютером, но естественно никаких документов, подтверждающих его стоимость нет. Я НЕ хочу проводить его как основное средство, а Хочу сразу списать как материал. Прибыль он не будет уменьшать, ну и ладно... ![]() значит нужно сделать проводки: Д 75 К80 - отражена задолженность учредителей по вкладам в УК - 10000 (или по 5000 две одинаковые проводки?) Д 08 К75 - гасится задолженность Д10 К08 - заносится как материал? Д20(26,44) К10 - списывается в производство? (у нас это будет счет 26?) Тогда остаются незакрыты счет 80 и счет 20(26,44) ![]() Так и должно быть? В дальнейшем ничего делать с УК будет не нужно? Просто первый раз сталкиваюсь с этой ситуацией   мне непонятно...
		 | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#10 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 15.04.2007 
				
				
				
					Сообщений: 985
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			счет 80 не закрывается, его сальдо показывает сумму уставного капитала. 
		
		
		
		
		
		
		
	счета затрат 20,25,26,44 в конце каждого месяца операцией закрытие месяца закрываются на счета финансовых результатов (90, 91), кот.в свою очередь закрываются на счет прибылей и убытков (сч.99), кот.в свою очередь только по итогам года закрывается на счет нераспределенной прибыли/убытка (сч.84). Уважаемая - это азы б/у!!!!  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#11 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 15.04.2007 
				
				
				
					Сообщений: 985
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			извините, обидеть никого не хотел. 
		
		
		
		
		
		
		
	 
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#12 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Владимир Томчак, просто никогда с этим не сталкивалась, а теперь приходится, вот и учусь у умных людей, как правильно надо вести бух.учет  
		
		
		
		
		
		
		
	 
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#13 | 
| 
            
			 новичок 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 03.10.2008 
				Адрес: Уфа 
				
				
					Сообщений: 494
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Подскажите пожалуйста, если внесен в УК НОУТБУК стоимостью 10000р я списываю сразу на расходы в моем случае на 44 счет. А в налоговом учете тоже нужно дать проводки на списание да********? или только в б/у? 
		
		
		
		
		
		
		
	и списанЫЙ ноутбук нужно ли отражать на забалансовом счете если да то на каком в 1с 7.7? и последний вопросик при расчете налога на прибыль нужно ли учитывать этот мвтериальный расход********  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| Уставный капитал | marcomtv | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 20.02.2008 06:15 | 
| Уставный капитал | Аннушка1305 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 9 | 01.07.2007 23:38 | 
| как завести документы в 1С | Ник2007 | Программы: 1C 7.7 | 2 | 08.02.2007 21:16 | 
| Как отразить в бух уч за 1 кв 2007 год неправ корр сч и весь бух учет с 2003 по 2006 | avercons | Общая система налогообложения (ОСНО) | 9 | 29.01.2007 16:05 | 
| ЕСН в 1С Бух 7.7 | СОВа | Программы: 1C 7.7 | 1 | 28.10.2006 10:33 |