Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: новичок в бухгалтерии 
			
			
			
			Регистрация: 14.01.2013 
				
				
				
					Сообщений: 2
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			В декабре 2012 ООО превысило лимит доходов по усн. За 4 квартал необходимо пересчитать налоги по ОСНО. Каким образом это реализуется в 1с Бухгалтерии 8.2.?Правильно ли я мыслю: 
		
		
		
		
		
		
		
	1. Меняется учетная политика 2. Реализации за 4 квартал и документы поступления перепроводятся и на их основании вводятся документы счет фактура 3. Каким образом учесть товары которые были получены и оплачены в период применения УСН а проданы в 4 кв.2012 (когда уже было ОСНО). В расходы по УСН они не попали так как небыли проданы а можно ли их учесть уже в расход ОСНО и как это реализовать в 1с? 4. Читала что необходимо сделать ввод начальных остатков на дату перехода, что это дает? и по каким счетам нужно делать ввод начальных остатков? Что я упускаю?  
 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | |
| 
            
			 ПачИмучкА 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 05.11.2010 
				Адрес: СССР 
				Возраст: 53 
				
					Сообщений: 1,606
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 165
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			добавляется новая - действующая с момента утраты права на УСН 
		
		
		
		
		
		
		
	Цитата: 
	
 скорее всего налоговый учет. Т.е. регистры налогового учета должны сформироваться.  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 . 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 18.08.2010 
				
				
				
					Сообщений: 4,732
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 551
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			elenaelena1985, когда то мне дали статью по переходу с УСН на ОСНО в 1С ... возможно пригодится. 
		
		
		
			п.2. думаю НДС нужно начислить за свой счет, вы же покупателям не будете выставлять бОльшую сумму. п.3. ввести документы Ввод начальных остатков по сч.41, нажать в нем Режим ввода остатков и снять галку "ввод остатков по бухг.учету" п.4. см. п.3. также вводятся остатки по остальным счетам - посмотрите план счетов, для каких стоит признак НУ - по тем и нужно ввести  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| Сказали спасибо: |  elenaelena1985 (13.03.2013), Entry (26.10.2014)  | 
		
![]()  | 
	
	
		
  | 
	
		
  |