Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Общая система налогообложения (ОСНО)


 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 28.01.2010, 17:59   #2
"Вечный" ученик
 
Аватар для Nuli Karif
 
Регистрация: 16.01.2009
Адрес: г.Краснодар
Возраст: 43
Сообщений: 127
Спасибо: 0
По умолчанию Re: списание материалов(канц.товаров)

Цитата:
Сообщение от jeny Посмотреть сообщение
Здравствуйте,уважаемые бухгалтера! Подскажите начинающем бухгалтеру(директору и учредителю)в одном лице.
1.Как списываются канц.товары. Я их купила это Д10К60(76.5) Д 19К60 НДС. Что дальше как когда и какими проводками списывать?
2.Услуги мобильной связи. заключила договор перечислила аванс 1000руб. Это Д60.2К51-1000 руб и Д 19 К60 НДС. Счет-Фактуру на аванс получила. В конце месяца получаю еще одну сч-ф на фактически израсходованную сумму по сим.карте.Дальше я уже запуталась.Нужно что то как то возмещать,но в моей голове пока никакого порядка в связи с этим вопросом.
3.Та же самая процедура с авансом только при покупке ГСМ. Перечислила аванс и в конце месяца получаю сч.ф на сумму выбранного бензина...
4. Нужны ли вообще сч-ф на аванс?
1. Списываете в конце квартала Д 10 - К 44. Чтобы учесть НДС, необходима счёт - фактура. Если её нет, списываете всю сумму на 44 сч.
2. В расходы по услугам связи НДС лучше принимать по факту оказания услуг, а не по предоплате, поэтому в платёжке будет только Д 60.2 - К 51. В конце месяца - Д 60.1 - К 60.2 (зачёт аванса) Д 44 - К 60.1 (по предоплате) или Д 44 - К 60.1 (если оплата поступила позже); Д 19 - К 60 (сумма НДС);
3. С ГСМ, если он используется в командировках, то списывается по факту расхода (приобрели 500л., израсходовали 300л., списали 300л.)(также можно поквартально, а не помесячно), НДС также лучше по факту расхода, а не по факту предоплаты. Если для перепродажи, то как обычный товар.
4. Сч/ф на аванс нужны:
Для продавцов - при поступлении денежных средств от покупателей как авансовый платёж по НДС (т.е. сумма к оплате по НДС получается больше), при отгрузке товаров, выполнения услуг на сумму НДСа делается возмещение данного налога из бюджета (на бумаге) (в 1-м квартале предоплата 1180р., в т.ч. НДС 180р., заплатили в бюджет 180 р., во 2-м кв. оказали услугу на 540 р., в т.ч. НДС 90р., возместили из бюджета 90р.), при переходе в следующий квартал сч/ф на аванс продавцам делать обязательно (но желательно, чтобы они были по всем авансам) (с 2009г. - в 2-х экземплярах, один передаётся покупателю).
Для покупателей - чтобы признать сумму уплаченного НДС. Но налог на прибыль всё равно будет учитываться по факту оказания услуг (без НДС), или по факту расхода топлива (также без НДС).
Nuli Karif вне форума   Ответить с цитированием
 



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 04:22. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot