Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|
|
|
#1 |
|
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 15.06.2012
Сообщений: 338
Спасибо: 2
|
Добрый день! Наша орг сдала отчет НДС за 2 квартал, налоговая еще не приняла его. Есть необходимость скорректировать декларацию (книгу продаж), изменение контрагента в счет-фактуре, а также добавление еще одной фактуры, то есть корректировка в сторону увеличения. Подскажите, пожалуйста, каким образом корректируется? Заполняется новый отчет с номером корр. 1 и книги заполняются заново, либо книги остаются в этом случае неизменны и формируется доп. лист к книге продаж?
|
|
|
|
|
|
#2 |
|
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,265
Спасибо: 2,644
|
Здравствуйте! Корректировочная декларация и доп лист. к ней. Налог можете уже заплатить, чтобы пеней не было. А декларацию сдадите, когда 1ю примут, иначе не ясно к чему корректировка.
|
|
|
|
| Сказали спасибо: | GLB1001 (22.07.2019) |
|
|
#3 |
|
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,916
Спасибо: 4,256
|
Я бы направила без доплистов, просто исправив неверные данные и заново сформировав книги. Срок подачи еще не вышел
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
|
#5 | |
|
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 08.09.2019
Адрес: Москва
Сообщений: 1
Спасибо: 0
|
Цитата:
Поможем уменьшить или оптимизировать ндс вашей организации. Корректировочный счет-фактура (КСФ) оформляется дополнительно к первоначальному документу.
|
|
|
|
|
![]() |
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
|
|