Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
	 | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Скажите пожалуйста, у нас есть издательский отдел, который издает готовую продукцию, в том числе книги (проводка-105.07/106.04), которые распределяются потом в Книжную палату (проводка 401.01/105.07),продается авторам и тем, кто желает ее купить (проводка 401.01/105.07 и 205.03/401.01(суммы с НДС). До этого момента проводки были с готовой продукцией. Вопрос:  мы изготовили книги, далее оприходуем их в нашей библиотеке, какие проводки должны быть, когда готовая продукция становиться основными средствами?
 
		
		
		
		
		
		
		
		
			Последний раз редактировалось ALIkADroyv; 18.02.2008 в 18:08.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 01.02.2008 
				
				
				
					Сообщений: 5
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Продукция, предназначенная для собственных нужд учреждения, на основании Акта о списании материальных запасов (ф. 0504230) списывается: 
		
		
		
		
		
		
			-для библиотечного фонда - в дебет счета 0 10601 310 с кредита счета 0 10507 440, затем в дебет счета 0 10107 310 "Увеличение стоимости библиотечного фонда" и кредит счета 0 10601 410; для обеспечения методической литературой и иной печатной продукцией - в дебет счета 0 10604 340 с кредита счета 0 10507 440 , затем при закрытии расходов после окончания этапов выполнения работ (услуг) по основной деятельности - в дебет счета 0 40101 130 "Доходы от рыночных продаж готовой продукции, работ, услуг" и кредит счета 0 10604 440.  
		
				__________________ 
		
		
		
		
	Бух731  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			дт 106.01 с кредита сч.105.07 - в этой  проводке получается, с гот.продукции (105.07) уходит, например, 871 шт-19510,00, а на кап.вложения(106.01) попадает только сумма 19510,00? потом делаю проводку дт 101.07 кт 106.01, пишет, что сумма кап.вложения превышает сумму основных средств, когда я выбираю сумму 871шт.? непонятно.. 
		
		
		
		
		
		
		
		
			![]() спасибо за помощь! я копировала строку из вашего ответа, вставила в "консультант", где "найти по тексту" и нашла полностью весь документ, где про готовую продукцию все написано очень ясно.  
		Последний раз редактировалось ALIkADroyv; 29.02.2008 в 17:33.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
![]()  | 
	
	
| Опции темы | Поиск в этой теме | 
| Опции просмотра | |
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| Давальческое сырье | mari661 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 71 | 09.11.2016 13:27 | 
| Реклама или сувенирная продукция. | Finta | Общая система налогообложения (ОСНО) | 4 | 17.01.2009 11:31 | 
| Рекламная продукция | stasenjka | Общая система налогообложения (ОСНО) | 4 | 18.10.2007 18:17 | 
| Продукция, не облагаемая НДС | НВП5 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 3 | 16.10.2007 16:28 | 
| готовая продукция | >Натали< | Делимся опытом | 3 | 01.10.2007 08:00 |