Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
|
|
|
#1 |
|
статус: бухгалтер
Регистрация: 26.01.2017
Сообщений: 85
Спасибо: 0
|
Добрый день.
Воинская часть передала нам книги (учебные пособия) для военной кафедры с комплектом документов: 1. Акт о приемке-передачи нефинансовых активов 2. Извещение В извещение указаны проводки ДТ 40120 КТ 10138 Подскажите, как нам у себя поставить на учет эти учебные пособия? На какой счет (балансовый, забалансовый) Какими проводками оформить поступление. Спасибо. |
|
|
|
|
|
#2 |
|
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 27.10.2010
Сообщений: 1,738
Спасибо: 112
|
Вообще, как правило, проводка обратная.
Вы принимаете эти учебные пособия на основные средства? Счет 40120 используется почему? Вы к разным ГРБСам относитесь, или разные учреждения (АУ, БУ, КУ)? |
|
|
|
|
|
#3 |
|
статус: бухгалтер
Регистрация: 26.01.2017
Сообщений: 85
Спасибо: 0
|
Да, мы автономное учреждение, они казенное.
Я хотела сдать вот такие проводки у нас : ДТ 10536 КТ 40110 Верно? |
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
|
#4 |
|
статус: мастер бухгалтерского учета
Регистрация: 27.10.2010
Сообщений: 1,738
Спасибо: 112
|
т.е. Вы на материалы принимаете?
тут бы с учредителем поговорить. Нам не разрешали менять счет учета имущества, мы принимали как передают, если передают 101- мы принимали 101, а потом протокол комиссии, и переводили на 105. Говорили, что расчеты не закроются |
|
|
|
|
|
#5 |
|
статус: бухгалтер
Регистрация: 26.01.2017
Сообщений: 85
Спасибо: 0
|
Я не буду утверждать, найти не могу такую информацию. Но мне руководство утвердительно сказала сделать именно так. А у меня сомнения. Может есть статья или информация. Поделитесь кто знает. Спасибо
|
|
|
|
![]() |
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
|
|