Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
		
			
  | 
	|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | 
![]()  | 
	
	
| 
		 | 
	Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра | 
| 
	 | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 14.02.2008 
				
				
				
					Сообщений: 139
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			ИП на УСНО 15% занимается строительными работами. 
		
		
		
		
		
		
		
	Приносит чеки на стройматериалы, я делаю авансовый отчет на общую сумму и списываю сразу на сч.20 затем выдаю соответствующую сумму и включаю в расход по НУ. Теперь вопрос: нужно ли мне учитывать сдачу объектов (т.е. должена ли быть подписана смета с указанием этих стройматериалов и акт сдачи объекта) при включении стройматериалов в расход для НУ в том налоговом периоде, в котором принимаются расходы.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Расходами налогоплательщика признаются затраты после их фактической оплаты. Расходы по приобретению сырья и материалов - по мере списания сырья и материалов в производство. Лучше, я думаю акт выполненных работ подписать в том же периоде когда были сделаны затраты. А доходы будут учитываться при поступлении оплаты за выполненные работы. 
		
		
		
		
		
		
		
	Этот вопрос интересный для меня тоже.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 14.02.2008 
				
				
				
					Сообщений: 139
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Я понимаю, что "расходы по приобретению сырья и материалов - по мере списания сырья и материалов в производство", но я ведь провожу их через авансовые отчеты.  
		
		
		
		
		
		
		
	До меня бухгалтер просто переписывала все приобретенные материалы в книгу доходов и расходов в раздел расходов и никаких проблем, а я вот задумалась, да и веду я учет в "1С" мне легче через авансовые отчеты проводить. А вы как думаете?  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
			Регистрация: 22.01.2008 
				
				
				
					Сообщений: 11,386
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 470
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Авансовый отчет в данном случае служит подтверждением оплаты сырья и материалов, а фактом списания сырья и материалов в производство - является требование - накладная и акт на списание этих материалов. Поэтому в КДиР можно в конце месяца указать в расходах сумму по требованиям-накладным (форма №М-11). 
		
		
		
		
		
		
		
	 
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 14.02.2008 
				
				
				
					Сообщений: 139
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Я не списываю требованиями-накладными, а сразу на 20 счет в авансовом отчете. 
		
		
		
		
		
		
		
	К этому я пришла потому, что ИП не обязан вести бухгалтерский учет и все чеки предоставленные за материалы (я думаю) автоматически включаются в расход. Может я не права?  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#6 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 14.02.2008 
				
				
				
					Сообщений: 139
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Конечно если бы это было не ЧП, а ООО речи быть не может: я бы приходовала на сч.10, потом списывала бы актом, но как быть в случае индивидуального предпринимателя. 
		
		
		
		
		
		
		
	Да, еще, я выписываю акт выполненных работ, где указываю "услуги по строительству" на общую сумму выполненных работ. А вот сметы предприниматель оставляет у себя и мне не отдает (зараза).  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#7 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Со сметами у меня то же самое, правда есть КС-1 и КС-2. Только еще предыдущий бухгалтер оставила только записи в КДиР и чеки и больше ничего. Вообще не понятно чего и куда списывалось, ни одного внутреннего документа, голые цифры.  
		
		
		
		
		
		
		
	 
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 14.02.2008 
				
				
				
					Сообщений: 139
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			И как же вы проводите стройматериалы?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#9 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Да никак! Сейчас разбираю чеки, банк просматриваю у меня целый год расходов. Потом оприходую все на 10 сч. На каждую смету сделаю требование-накладную и акт на списание. 
		
		
		
		
		
		
		
	У меня больше идей никаких нет. А в КДиР расходы по номерам чеков и платежек уже занесены.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#10 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 14.02.2008 
				
				
				
					Сообщений: 139
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Это я думаю правильно. Только если я буду приходовать все материалы по чекам на 10 сч., то у меня наменклатура будет как на большом предприятии, а это нужно чепэшнику? С одной стороны бух.учет не требуется, но с другой ... даже не знаю как поступить. Может бросить эту "1С" переписать все вручную в КДиР и наплевать на акты и сметы - пусть сам их ведет.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
| Опции темы | Поиск в этой теме | 
| Опции просмотра | |
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| УСН. Учет расходов. | Агата | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 6 | 18.01.2008 21:18 | 
| ИП Книга учета доходов и расходов | AlexD81 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 29.10.2007 22:35 | 
| Раздельный учет "входного" НДС у ИП | vadimm | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 24.10.2007 10:51 | 
| Учет дохдов и расходов | Actin | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 16 | 11.10.2007 13:34 | 
| учет у ИП с момента регистрации. | Irochka | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 2 | 12.06.2007 00:11 |