Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
		
			
  | 
	|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | 
![]()  | 
	
	
| 
		 | 
	Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра | 
| 
	 | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 19.12.2008 
				
				
				
					Сообщений: 718
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 34
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Здравствуйте. 
		
		
		
		
		
		
			Я выписал СФ на аванс полученный на сумму ТЕКУЩЕЙ задолженности на дату получения аванса. Покупатель требует СФ на сумму ПОЛНОГО "аванса", якобы, у него учет по договорам, а по данному договору отгрузок еще не было. В договоре об этом ничего не прописано. Т.е. у нас разная учетная политика и это нормально. Как решать вопрос? Извините, если это уже задавалось. Позвонил в налоговую 
				__________________ 
		
		
		
		
		
			Спасибо за.... вопрос! Обдумывая ответ, я и сам многое понял.... Последний раз редактировалось dim3740; 17.11.2023 в 12:23.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 19.12.2008 
				
				
				
					Сообщений: 718
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 34
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			В налоговой сказали, что это вопрос решается самими сторонами.  И что сторона получающая СФ на аванс НЕ обязана проверять соответствии суммы в этом документе своему учету. Неужели это так? 
		
		
		
		
		
		
			Получается, что какая бы сумма не была - именно ее (не больше) покупатель может включить в книгу покупок. Т.е. нет средств заставить продавца (меня) ее изменить и доказать что она должна быть иной в связи с иной учетной политикой. 
				__________________ 
		
		
		
		
		
			Спасибо за.... вопрос! Обдумывая ответ, я и сам многое понял.... Последний раз редактировалось dim3740; 17.11.2023 в 12:48.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | |
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 15.05.2007 
				Адрес: Московская область 
				
				
					Сообщений: 8,681
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 184
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 статус: ведущий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 10.07.2015 
				Адрес: Севастополь 
				
				
					Сообщений: 445
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 41
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Не совсем понятно вы сформулировали ваш вопрос. Какое отношение имеет с/ф на аванс к задолженности?  
		
		
		
		
		
		
		
	Вы хотели сказать что получили от покупателя сумму, превышающую имеющуюся у вас по учету задолженность, частью этой суммы погасили задолженность, а оставшуюся часть поставили на аванс и выписали авансовый с/ф? И что вы это сделали потому что не ведете учет с покупателем в разрезе договоров, а сворачиваете в общее сальдо? Если все это именно так, то кто из вас прав - вы или покупатель, по моему мнению, зависит от того что сказано в тексте п/п покупателя. Если там есть ссылка на конкретный счет или договор и по этому конкретному счету или договору отгрузок (и соответственно задолженности) нет, то я считаю, что прав покупатель и вы должны выставить с/ф на всю сумму полученного аванса. Вы не можете самостоятельно переквалифицировать полученную оплату и зачесть из нее задолженность по другому договору. Если только это не просроченная (по условиям договора) задолженность и вы не писали покупателю претензионные письма, в которых сообщали ему что любые его платежи будут в первую очередь направлены на погашение этой задолженности.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 19.12.2008 
				
				
				
					Сообщений: 718
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 34
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Вопрос вы поняли верно. В ответе вы опираетесь на условия договора/формулировки в платежке. 
		
		
		
		
		
		
			На практике - и то и другое полное абстракция с т.з исчисления НДС. Договора часто не визируются бухами, а в платежке (неформализованное поле) пишут "что угодно". Чуть ниже на форуме есть подобный вопрос, где тоже упоминается об оплате "по договору". Я перечитал и его, но не увидел критерия "РАЗНЫХ договоров". Поэтому и задал отдельный пост. И даже если "прав покупатель", то повторяю, нет арбитра который решит разногласия. Налоговая просто пишет, что "есть расхождения в книгах..." и предлагает сторонам договориться, кому подавать уточненку. 
				__________________ 
		
		
		
		
	Спасибо за.... вопрос! Обдумывая ответ, я и сам многое понял....  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#6 | 
| 
            
			 статус: ведущий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 10.07.2015 
				Адрес: Севастополь 
				
				
					Сообщений: 445
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 41
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			У вас что там такие суммы, что это критичный вопрос?  
		
		
		
		
		
		
		
	Если нет, я бы пошла навстречу покупателю/заказчику. Сейчас такие времена, что лучше немного уступить чем потерять заказчика (если конечно вы не уникальный поставщик уникального товара). Тем более, что это же не потеря денег насовсем, а просто некое «кредитование» бюджета. Потом же все равно к вычету возьмете при отгрузке. А вообще такого рода ситуации я лично считаю не экономическими а «политическими» и не принимаю решения самостоятельно, а предлагаю решить директору. Только он может решить стоит ли ссориться с заказчиком по этому поводу или нет.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 19.12.2008 
				
				
				
					Сообщений: 718
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 34
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Вопрос отпал/решен, но, коллеги, я не понимаю ваших ответов 
		
		
		
		
		
		
			 .  Был долг покупателя за ранние отгрузки, пусть 1 млн. Приходят деньги, пусть 2 млн. Допустим, с абстрактной формулировкой, без указания договоров, счетов и т.п.. На какую сумму вы бы выписали СФ на аванс? Вроде бы на 2-1 =1 млн, и заплатили с него НДС. Но, нет! Покупатель утверждает и требует на 2 млн, т.к. эта сумма идет "по другому договору и у него раздельный учет". Директорам без разницы, что в договорах ничего не предусмотрено по данному вопросу. Платежку никто переделывать не хочет, писем писать тоже. Налоговой - тоже "по барабану". Ссориться или авансировать бюджет с "лишнего" 1 млн?  
		
				__________________ 
		
		
		
		
	Спасибо за.... вопрос! Обдумывая ответ, я и сам многое понял....  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#9 | |
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 У меня в организации очень часто даже по спецификациям раздельный учет, но в этом случае это прописано в самом договоре.  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
| Опции темы | Поиск в этой теме | 
| Опции просмотра | |
		
  | 
	
		
  |