Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
	 | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 24.06.2008 
				
				
				
					Сообщений: 11
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Добрый вечер, уважаемые коллеги! 
		
		
		
		
		
		
		
	Совсем я запуталась со своей стройкой да и опыта маловато, ПРОШУ ПОМОЩИ БОЛЕЕ ОПЫТНЫХ КОЛЛЕГ!! ![]() Ситуация такая: Мы подрядчики, отдаем 95% заказа субчикам, у них принимаем работы ежемесячно, в плане НДС я думаю все понятно  ))А вот с заказчиком все сложнее, по договору они нам перечисляют сразу 30% и в конце каждого месяца принимают КС-2 и КС-3 и перечисляют деньги а вот окончательный расчет (процентов 10) после подписания акта-приемки работ. Пример: договор с заказчиком на 1 000 000 руб. 300 000 руб перечислены нам сразу, далее в конце месяца заказчик подписывает КС-2 и КС-3 на сумму 100 000 руб. и перечисляет 100 000 руб. Мы в конце месяца принимаем работы у субчика на 200 000 руб. Вопрос : возникает ли у меня незавершенка?? нужно ли применять 46 счет?? И какие у меня будут проводки?? ![]() Начиталась кучу всякой литературы и в голове каша ![]() ПОЖАЛУЙСТА,ПОМОГИТЕ!!!!!!!!  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
            
			 Модератор 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			mara, для начала - работы субподрядчиков должны быть в приказе об учетной политике отнесены к прямым расходам, иначе разговор становится бессмысленным. 
		
		
		
		
		
		
		
	Вы говорите, что с НДС вам все понятно, значит авансы и вообще любое движение денег можно во внимание не принимать - на прибыль они не влияют. Далее, вы приняли работ на 200 т.р., а сдали на 100 т.р. В простейшем случае вы должны списать на расходы 95 т.р. субподрядчика, а 105 т.р. отнести на НЗП (надеюсь, эти цифры вы привели без НДС).  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 24.06.2008 
				
				
				
					Сообщений: 11
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Да, именно субподряд отнесен  к прямым расходам. 
		
		
		
		
		
		
		
	Но какие будут проводки? Плиз!!! Для удобства примера цифры без НДС. С применением 46 счета или нет? Если можно, то поподробнее. Прошу прошения за настойчивость.  Хотелось бы понять весь алгоритм.  Заранее благодарна всем, кто ответит.
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 24.06.2008 
				
				
				
					Сообщений: 11
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Прошу прощения, не уточнила, счет, КС-2 и КС-3 выставляются заказчику ежемесячно за минусом 30% аванс согласно договора. (минусуются 30% из перечисленных ранее авансом 30% от общей суммы договора). Прошу прощения за сумбур. Но если разложить ситуацию по проводкам, станет понятнее?? Я что-то запуталась. 
		
		
		
		
		
		
		
	![]() Заранее всем спасибо.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
            
			 Модератор 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			mara, КС-2 не связан с оплатой никак - это просто перечень выполненных и принятых заказчиком работ. 
		
		
		
		
		
		
		
	Проводки без НДС: 20 60 200000 приняты работы подрядчика 62 90 100000 сданы работы заказчику 90 20 95000 списание на завершенное производство расходов Сумма 95000 взята в предположении, что перечень работ, принятых заказчиком, имеется в акте КС-2 с вашим подрядчиком. Я не использую счет 46.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#6 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 24.06.2008 
				
				
				
					Сообщений: 11
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Да, именно, в смете и заказчика и субподрядчика присутствует. 
		
		
		
		
		
		
		
	Значит, незавершенка висит на 20? А могу ли я ежемесячно формировать выручку на основании подписанных заказчиком КС-2 и КС-3, ведь окончательно сдам работы через месяц, через 2?? В договоре нет поэтапной приемки. Прошу прощения за настойчивость, но очень хочется разобраться... в разных комментариях подходят по-разному  
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#7 | |
| 
            
			 Модератор 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 09.02.2007 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 20,085
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 239
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
   только мне кажется что так немного некоректно рассчитывать НЗП.... я тоже не использую 46 счет, НЗП рассчитываю путем определения коэффициента - стоимость выполненных работ к общей стоимости работ по договору.  
		Последний раз редактировалось Veselenochka; 07.07.2008 в 14:04.  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
            
			 бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 04.11.2007 
				
				Возраст: 43 
				
					Сообщений: 2,662
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 7
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Здравствуйте! у меня ситуация попроще, но т.к. никогда не сталкивалась, то сложноватенько мне одной...помогите! 
		
		
		
		
		
		
		
	Ситуация: Мы (генподряд) заключили договор с заказчиком. Сами можем сделать только демонтаж. Остальной фронт работ отдали субчикам. Документы и проводки след.: Реализация (то что выполнили сами).В 1С докум "Выполнение этапа работ" (акт о выполнении этапа работ). Здесь я формирую наименование работ как в смете? если несколько видов работ, то и несколько работ в одном документе? также прописываю ед. изм и цену без НДС??? Дт 62.1 Кт 90.1.1. На основании этого докум формирую сч/ф Дт 90.3 Кт 68.2 Субподряд. Формирую докум "Услуги сторонних организ" Тут беда !!! Корр/счет, субконто 1,2,3, Наименование услуг как формировать, согласно смете. А в смете огромный перечень??? Помогите пжлуйста!!!  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#9 | 
| 
            
			 Модератор 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Djull, ваша формулировка в проводке не имеет большого значения. Относитесь к ней как к примечанию к проводке. У меня всего несколько видов работ: 
		
		
		
		
		
		
		
	общестроительные работы, строительно-монтажные работы, обслуживание канализации, обслуживание вентиляции и пр.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#10 | 
| 
            
			 бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 04.11.2007 
				
				Возраст: 43 
				
					Сообщений: 2,662
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 7
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			хм...хорошо,  
		
		
		
		
		
		
		
		
			1. Подряд.Реализация. КС-2 служит первичным документом для составления "Акта о выполнении этапа работ" и, соответственно, для сч/фактуры. Меня интересует графа наименование работ. Можно в этой графе прописать "Работы, согласно КС-2 №1 от...." или все же необх. прописывать все виды работ, как они прописаны в смете? 2. Субподряд. Услуги. такая же беда! Формируя документ "Услуги сторонних организаций" можно в графе наименование работ прописать "Работы, согласно КС-2 №1 от...." или все же необх. прописывать все виды работ, как они прописаны в смете? 3. Сами проводки: реализация Дт 62.1 Кт 90.1.1 Дт 90.3 Кт 68.2 услуги Дт 20 Кт 60 Дт 19 Кт 60 СПСИБО!!! Очень жду!!!!!! Последний раз редактировалось Djull; 12.08.2008 в 18:23.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#11 | 
| 
            
			 бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 04.11.2007 
				
				Возраст: 43 
				
					Сообщений: 2,662
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 7
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			AlexVX, Здравствуйте!!! 9 месяцев на носу!!! Без помощи не обойтись!!!Подскажите, у нас крупный договор, мы его целиком на субподряд отдали. В текущем периоде закрываем только часть работ, эти же работы нам закрывает субподрядная организация. Возникает ли у меня НПЗ??? 
		
		
		
		
		
		
		
	Помогите, пожалуйста!!!  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
| Опции темы | Поиск в этой теме | 
| Опции просмотра | |
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| Субподряд | Enechka | Общая система налогообложения (ОСНО) | 5 | 08.10.2009 20:16 | 
| Субподряд, авансы, НДС | Angell | Общая система налогообложения (ОСНО) | 54 | 29.09.2008 13:05 | 
| Незавершенка? | Романтик | Общая система налогообложения (ОСНО) | 0 | 30.11.2007 16:14 | 
| Субподряд, как правильно оформить | Chrom | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 1 | 14.11.2007 19:59 |