Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
		
			
  | 
	|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | 
![]()  | 
	
	
| 
		 | 
	Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра | 
| 
	 | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 status quo 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 25.11.2007 
				
				
				
					Сообщений: 11,804
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 55
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Заполняю необходимые константы, учетную политику и т.д. Подскажите, на что надо обратить внимание, что бы все распределялось как надо. Занимаюсь этим впервые, и что бы при формировании отчетов не было мучительно больно.Типовая конфигурация 1С 7.7 
		
		
		
		
		
		
		
	 
 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
            
			 НАБЛЮДАТЕЛЬ!!!! 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 14.07.2008 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 16
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			А что еще надо,заполняйте,в процессе составления отчетов все увидите.
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	Не бойтесь делать то,чего не умеете, помните - Ковчег был построен дилетантом, профессионалы построили Титаник!!  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 взрослый панда 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Не, увидите после сдачи пары-тройки квартальных балансов  
		
		
		
		
		
		
			 .Прим. Справку в конфигурации смотрите. Там должно быть хорошо расписано, как заполнять базу. 
				__________________ 
		
		
		
		
	Если кризис ведет к очищению, то удар по голове битой должен вести к просветлению! (с) Я  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 status quo 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 25.11.2007 
				
				
				
					Сообщений: 11,804
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 55
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
            
			 взрослый панда 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Та Вы не бойтесь! Пара-тройка недель без сна перед стачей отчетности быстро приводят к просветлению. Хотя ... для отдельных особей семь верст - не крюк. 
		
		
		
		
		
		
			Могу ошибаться, разве в меню помощи нет чего-то типа помощника заполнения или стартового помощника? Пробегитесь по правой части меню. 
				__________________ 
		
		
		
		
	Если кризис ведет к очищению, то удар по голове битой должен вести к просветлению! (с) Я  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#7 | 
| 
            
			 Модератор 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Важно тщательно ввести все приказы о приеме на работу, обращая особое внимание на даты. Если с начала года выплачивалась зарплата, лучше ввести все документы, связанные с ней с января. От этого зависит легкость составления отчета по НДФЛ и подготовка персонифицированных сведений в ПФ. 
		
		
		
		
		
		
		
		
			Посмотрите в справочниках налоги, проверьте их ставки и заполните ОКАТО, КБК и пр. в их формах. Обновите с сайта РБК справочник банков РФ. Последний раз редактировалось AlexVX; 15.07.2008 в 21:19.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | |
| 
            
			 status quo 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 25.11.2007 
				
				
				
					Сообщений: 11,804
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 55
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
  
		 | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#9 | 
| 
            
			 взрослый панда 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			А если з/п начислялась, то надо вводить документы ее выдачи. А если выдавали, то должны быть деньги в кассе. А если должны быть деньги в кассе ... Эх!!! Понеслася!!! ;)
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	Если кризис ведет к очищению, то удар по голове битой должен вести к просветлению! (с) Я  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#10 | 
| 
            
			 status quo 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 25.11.2007 
				
				
				
					Сообщений: 11,804
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 55
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#11 | 
| 
            
			 Модератор 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Моха, в этом разделе люди спрашивают совета. Если у вас есть, что посоветовать, милости просим. 
		
		
		
		
		
		
		
	angel_, госпошлина выдается, видимо, за право использовать рекламу в течение определенного срока. Я бы отнес на счет 97 с указанием срока действия. Тогда документом "Закрытие месяца" автоматически стоимость списывалась бы в течение этого срока.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#12 | 
| 
            
			 status quo 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 25.11.2007 
				
				
				
					Сообщений: 11,804
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 55
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			AlexVX, это наружная реклама, если честно я не знаю, на какой срок дается. А если бессрочно, то на какой счет?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#13 | |
| 
            
			 взрослый панда 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 2. Я крайне советую прочесть инструкцию по начальному вводу данных в базу и следовать ей. Там есть почти ВСЁ необходимое. Это один из тех редких документов, которому реально можно следовать. 3. Если в инструкции нет описания ввода каких-то начальных данных (а такое иногда бывает), имеющихся у Вас, тогда после недолгого поиска ответа в других источниках имеет смысл задать вопрос на форуме. 
				__________________ 
		
		
		
		
		
			Если кризис ведет к очищению, то удар по голове битой должен вести к просветлению! (с) Я Последний раз редактировалось Моха; 15.07.2008 в 21:49.  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#15 | |
| 
            
			 Модератор 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 В таких случаях приходилось вводить начальные остатки по различным счетам в разные даты. Например, по счетам 69, 70, 68.1 - на конец предыдущего года. А по остальным счетам - на конец 2 квартала. Причем проводки по платежам этих налогов и выдаче зарплаты в первом полугодии также вводил, а потом по 50 и 51 счетам вводил проводки в корреспонденции со счетом 00 на конец 2 квартала. Ничего сложного здесь нет, но сильно облегчает жизнь, если начинаем учет в программе не с начала года.  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#16 | |
| 
            
			 взрослый панда 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 Прим. В чем трудность получения отчетов при правильно введенных начальных данных по методике 1С? Можно пример? 
				__________________ 
		
		
		
		
		
			Если кризис ведет к очищению, то удар по голове битой должен вести к просветлению! (с) Я Последний раз редактировалось Моха; 15.07.2008 в 22:24.  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#17 | 
| 
            
			 status quo 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 25.11.2007 
				
				
				
					Сообщений: 11,804
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 55
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Ребят, вы уж извините, что я вмешиваюсь.... 
		
		
		
		
		
		
		
	  мне кажется, что гос.пошлину на 97 сч.. Мы ее оплатили, нам сделали вывеску, какие же это расходы будущих периодов, заранее извиняюсь за не компетентность в  данном вопросе   
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#18 | 
| 
            
			 взрослый панда 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Могу ошибаться (я программист), но рекламные расходы по-моему всегда были РБП. Но лично я бы по этому вопросу обратился в соответствующий раздел форума.
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	Если кризис ведет к очищению, то удар по голове битой должен вести к просветлению! (с) Я  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#20 | 
| 
            
			 Модератор 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			angel_, здесь вам виднее, что это за госпошлина и за что. Если она за право в течение 12 месяцев занимать городской стенд, то и 97 счет будет уместен. Если за право изготовить рекламу, то можно и сразу в увеличение ее стоимости. 
		
		
		
		
		
		
		
		
			Моха, вы прям какие-то ужасы расписали. Что бы я делал, если бы много лет назад знал о ваших предостережениях? ![]() Мне несколько раз приходилось начинать работу в программе не с начала года - из-за переходов на новые версии (а я начинал с версии 4.0) и при принятии бумажной бухгалтерии от старого бухгалтера. Что в такой ситуации делать, чтобы максимально облегчить сдачу отчетности? 1С советует выбрать дату, на которую будет правильно отражено состояние счетов и задать их значения днем ранее с помощью вспомогательного счета 00. Предположим, что выбранная дата - 1 июля. Тогда мы 30 июня вводим проводки по всем счетам БУ в корреспонденции со счетом 00. Как же мы будем готовить отчеты в текущем году? С НДС проблем нет, прибыль вполне можно посчитать в Экселе, баланс и форму 2 также не очень сложно создать. А вот по зарплатным отчетам - полная засада. Однако мы знаем, что отчеты по зарплате создаются на основе счетов, заполняемых всего несколькими документами 1С. Вот эти документы мы и заводим с начала года, а потом на 30 июня корректируем ввод начальных остатков по измененным счетам, чтобы баланс на 1 июля оставался неизменным. Кстати, подобным образом я вводил и счета-фактуры по полученным до 1 июля авансам и т.п. Я - продвинутый пользователь 1С, однако эту процедуру не считаю настолько сложной, что ее не поймет и не осилит обычный бухгалтер. Последний раз редактировалось AlexVX; 15.07.2008 в 22:34.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
		
| Опции темы | Поиск в этой теме | 
| Опции просмотра | |
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| Подготовка сведений для ПФР | Nikaa | Зарплата и кадры | 43 | 15.02.2010 10:48 | 
| НДС при работе с упрощенцами | Наталина | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 21.03.2008 12:33 | 
| Подготовка сведений в ПФР | Bus77 | Зарплата и кадры | 1 | 31.01.2008 15:10 | 
| несавершеннолетние на работе | Малышка | Зарплата и кадры | 3 | 17.09.2007 01:43 | 
| Подготовка персонифицированного учета | Екатерина_Б | Программы: 1C 7.7 | 15 | 19.02.2007 16:32 |