Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
	 | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Может кто работает с филиалами и знает как правильно оформлять, буду очень рада! Мы с головной организацией работаем через 79 сч.,1С Бугхалтерия.  они нам отправляют материал. Подскажите какими документами надо оформлять????  
		
		
		
		
		
		
		
	 
 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
            
			 статус: ведущий бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 07.08.2008 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 337
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			  Если головная организация вам материал отправляет то  она накладные делает М-15 без НДС, а от вас требуется доверенность на получение или  печать  у лица, который эти материалы забирает плюс заявление в духе "мы просим передать нам такой то материал" подпись вашего директора и печать.
		 
		
		
		
		
		
		
		
		
			Последний раз редактировалось dmitri; 12.09.2008 в 13:45.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 15.05.2007 
				Адрес: Московская область 
				
				
					Сообщений: 8,681
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 184
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Передача материалов оформляется требованием-накладной, далее вы должны выписать Авизо на переданные материалы, бухгалтер филиала подписать авизо. В целях удобства можно составлять авизо один раз в месяц с приложением всех подписанных требований-накладных. 
		
		
		
		
		
		
		
	Вообще все расчёты между филиалом и головной организацией оформляются Авизо (перечисление в филиал по банку; оплата поставщику за филиал; выдача подотчёт работникам филиала; передача основных средств; передача налога на прибыль, подлежащая уплате филиалом и т.п.) Форму Авизо разрабатываете сами и закрепляете в учётной политике.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 статус: ведущий бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 07.08.2008 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 337
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 15.05.2007 
				Адрес: Московская область 
				
				
					Сообщений: 8,681
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 184
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Да, вы правильно меня поправили: для перевозки материалов требуется выписать товарно-транспортную накладную.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#6 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 15.05.2007 
				Адрес: Московская область 
				
				
					Сообщений: 8,681
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 184
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Ежемесячно нужно сверять расчёты по счету 79, в особенности это касается материалов. Потому что если филиал находится территориально далеко - возникают проблемы со счетом 10: у нас часто были ситуации, что отправляем  одни материалы, а филиал почему-то приходует другие, видите-ли им не то отгрузили и пойди разберись. Вообщем попытайтесь наладить учёт материалов и постоянно сверяться, ведь в общем по фирме (филиал+головная) обороты по счету 79 должны быть равны.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
            
			 статус: ведущий бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 07.08.2008 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 337
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#10 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 15.05.2007 
				Адрес: Московская область 
				
				
					Сообщений: 8,681
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 184
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#11 | 
| 
            
			 статус: ведущий бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 07.08.2008 
				Адрес: Москва 
				
				
					Сообщений: 337
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#14 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 15.05.2007 
				Адрес: Московская область 
				
				
					Сообщений: 8,681
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 184
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#15 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			проводки я понимаю какие! А вот как это правильно оформить в программе  
		
		
		
		
		
		
		
	   Делаю приходник - вид поступления - от поставщика (ещё есть - из переработки), склад (куда приходуем) основной. Может надо что-то в программе добавлять????  
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#17 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			79 счет у нас сходится! Но переданные материалы мы ни как не оформляем, я им доказываю что надо оформлять, но как правильно не знаю!  Корреспонденция на приход материалов не ставиться. Вот я и думаю, может надо вызывать программиста, чтобы сделал нам??
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#18 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 15.05.2007 
				Адрес: Московская область 
				
				
					Сообщений: 8,681
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 184
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Можете приходовать через счет 60, а потом счет 60 списывать на счет 79.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
| Опции темы | Поиск в этой теме | 
| Опции просмотра | |
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| изменения в Уставе, Положении о филиале | наида | Общая система налогообложения (ОСНО) | 3 | 15.05.2008 13:26 | 
| материалы | sinus25 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 5 | 29.10.2007 13:22 | 
| материалы | sinus25 | Программы: 1C 7.7 | 4 | 25.10.2007 15:34 | 
| Материалы при УСН | ksenya-dv | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 1 | 25.02.2007 16:02 | 
| ндс-давальческие материалы | СветланаВ | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 14.07.2006 12:08 |