Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
![]() |
#1 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 19.02.2007
Сообщений: 2
Спасибо: 0
|
![]()
Подскажите, кто знает.
Сдала НДС за 4 квартал, получила от поставщиков измененные документы (накладная и счет-фактрура). Теперь есть два варианта документов: старые и исправленние. Что можно сделать, чтобы выровнять взаиморасчеты с поставщиком и не сдавать уточненную декларацию по НДС? Баланс еще не сдан. |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
Модератор форума
Регистрация: 27.11.2006
Адрес: Омск
Возраст: 49
Сообщений: 5,087
Спасибо: 4
|
![]()
Не понятно. В исправленной счет-фактуре и накладной поменялись суммы? Напишите ситуацию с цифрами и датами.
__________________
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 19.02.2007
Сообщений: 2
Спасибо: 0
|
![]()
Да суммы поменялись.
Изначально: накладная и счет-фактура от 06.12.06 на сумму 6235,79 Исправлено: накладная и счет-фактура от 06.12.06 на сумму 5324,39 В расчет НДС попала сумма 6235,79, то есть получается завышен НДС к возмещению. |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 14.09.2006
Адрес: Москва
Возраст: 59
Сообщений: 5,178
Спасибо: 38
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 22.12.2006
Сообщений: 119
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#6 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 14.09.2006
Адрес: Москва
Возраст: 59
Сообщений: 5,178
Спасибо: 38
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
Модератор форума
Регистрация: 27.11.2006
Адрес: Омск
Возраст: 49
Сообщений: 5,087
Спасибо: 4
|
![]()
Валерия! Не понимаю. Декларация была сдана за 4 квартал. Где сейчас можно найти документы - счет-фактуру и накладную ТОРГ, выписанные на имя организации да еще и с выделенным НДС, который можно приняти к вычету.
В чем проблема подать уточненную декларацию за 4 квартал. Доплатить в бюджет надо всего ничего 139,03 рублей+ копеечные пени.
__________________
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 22.12.2006
Сообщений: 119
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 | |
Модератор форума
Регистрация: 27.11.2006
Адрес: Омск
Возраст: 49
Сообщений: 5,087
Спасибо: 4
|
![]() Цитата:
По НДС подайте уточненный расчет за 4 квартал 2006 года. Одновременно заплатите сумму недоимки по НДС и сумму пени, рассчитанную за период с 22.01.2007 - по день подачи уточненной декларации. Напишити обяъснительную записку, что была допущена арифметическая ошибка при расчете налогооблагаемой базы, что привело к искажению суммы НДС. Сложите в коверт декларацию по НДС (уточненный расчет) + объяснительную записку+ копию п/п на уплату налога + копию п/п на уплату пени и отправьте по почте.
__________________
![]() ![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#10 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 22.12.2006
Сообщений: 119
Спасибо: 0
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 22.12.2006
Сообщений: 119
Спасибо: 0
|
![]()
1. Я занимаюсь бухгалтерским учетом и налогобложением с 1994 года. У меня богатый опыт ПРАКТИЧЕСКОЙ работы. Многие вопросы мною лично рассмотрены и пережиты в КОНКРЕТНЫХ ситуациях. По этому оставляю за собой право делиться своим опытом.
2. Если вам лично не нужны мои измышления - не надо. Не нравится не ешь, как говориться. 3. Многие пользователи говорят мне спасибо. С некоторыми мы общаемся вне форума 4. Это Интернет (детка), здесь могут .....— применяется по отношению к обидчивым пользователям (как правило, новичкам), которые еще недостаточно хорошо понимают концепцию и природу онлайновой свободы слова, ее причины и следствия. |
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
статус: новичок в бухгалтерии
|
![]()
Здравствуйте, помогите мне пожалуйста. Баланс за 4 квартал 2006г. я уже сдала, сейчас обнаружила ошибку в связи с чем соответственно изменилась цифра в активе и пассиве баланса. Знаю что можно подать уточненку в результате выявления ошибки. Но как это делаеться не знаю.
|
![]() |
![]() |
![]() |
#13 | |
рубль бережёт
Регистрация: 14.02.2007
Адрес: Лапландия
Сообщений: 30,509
Спасибо: 706
|
![]() Цитата:
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
#14 |
Модератор форума
Регистрация: 27.11.2006
Адрес: Омск
Возраст: 49
Сообщений: 5,087
Спасибо: 4
|
![]()
В бухгалтерском учете исправительные проводки вносятся в день обнаружения ошибки, а в налоговом учете необходимо сдать уточненные декларации по тем налогам, которые затронули, внесенные исправления.
__________________
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
![]() |
||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Отчетность в ПФР | Namberyun | Зарплата и кадры | 4 | 06.02.2007 03:30 |
Отчетность ИП | Kotya | Специальные режимы налогообложения (УСНО, ЕНВД) | 5 | 23.01.2007 18:37 |
Отчетность | Екатерина123@321 | Общая система налогообложения (ОСНО) | 14 | 14.12.2006 17:15 |
Отчетность | Карамелька | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 30.11.2006 07:18 |