Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
		
			
  | 
	|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | 
![]()  | 
	
	
| 
		 | 
	Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра | 
| 
	 | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 15.04.2007 
				
				
				
					Сообщений: 985
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Сдавал экспортную декларацию по НДС за 2кв.09г., в возмещении отказали, мол не все доки собрал. Вопрос в следующем. Могу ли я сейчас подать корректирующую декларацию на экспорт, возьмут ли документы????
 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Да конечно можете. Только не понятно вам 0% ставку не подтвердили, или возмещение? и какой срок прошёл? в сроки укладываетесь?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Если 0% ставку подтвердили возможно Вам нужно будет заполнить 6 раздел Декларации. 
		
		
		
		
		
		
		
		
			Возможна и такая ситуация: компания собирает необходимые документы, например, в I квартале текущего года и вместе с декларацией (как следует из п. 10 ст. 165 Налогового кодекса РФ) подает в инспекцию в начале апреля. А чуть позже выясняется, что в представленном пакете недоставало того или иного документа (забыли вложить или поздно получили от контрагента). Если отведенные 180 (плюс 90 рабочих) дней еще не истекли, то экспортер может подать недостающие документы в инспекцию. В этом случае налоговики не могут отказать компании в праве на нулевую ставку НДС. К такому выводу пришли многие судьи (см., например, постановления ФАС Западно-Сибирского округа от 15 мая 2007 г. № Ф04-2846/2007(34014-А27-14), ФАС Поволжского округа от 12 апреля 2007 г. № А12-15523/06-С36). По мнению судей, подтверждающие документы экспортер может представить в инспекцию и после подачи декларации. Главное, чтобы это было сделано в пределах отведенных для подтверждения нулевой ставки сроков. Однако есть и противоположное судебное решение. В частности, в постановлении ФАС Северо-Западного округа от 24 сентября 2007 г. № А56-938/2007 арбитры посчитали экспорт неподтвержденным, поскольку контракт с иностранным контрагентом компания представила не одновременно с декларацией. Начислить в такой ситуации НДС по ставке 18 (10) процентов, не дожидаясь окончания сроков (180 + 90 рабочих дней), налоговики также не имеют права. Хотя не исключено, что они это сделают, сославшись на письмо ФНС России от 9 августа 2006 г. № ШТ-6-03/786@. Тем не менее у предприятия есть шансы оспорить доначисленный подобным образом НДС. Большинство судей на стороне компаний (см., например, постановления ФАС Северо-Западного округа от 26 июня 2008 г. № А56-15666/2007, ФАС Поволжского округа от 14 апреля 2006 г. № А65-13146/2005). Последний раз редактировалось Б_С_К; 17.08.2009 в 19:51.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 15.04.2007 
				
				
				
					Сообщений: 985
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Б_С_К, тема касается экспортного НДС. В пакете у меня не хватало одного из четырех пунктов и соответственно меня отослали. По срокам я подал декларацию без экспорта. Теперь хочу подать уточненку за тот квартал с экспортом, т.к. дожидаться след квартала не очень хочется.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Нет в этом случае уточнённку Вы подать не сможете за второй квартал т.к. Под налоговым периодом для экспортного НДС следует понимать квартал, в котором организация собрала документы, подтверждающие право на применение нулевой налоговой ставки.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#6 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 15.04.2007 
				
				
				
					Сообщений: 985
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Б_С_К, хорошо, тогда след вопрос. Экспорт был, но я не подверждал его. Суммы этого НДС в какой раздел декларации внести?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#7 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Вы подтверждаете не Экспорт а право на применения ставки - 0% 
		
		
		
		
		
		
		
	Если Вы не подтвердили право на применения 0% ставки то: НДС можно принять к вычету в периоде, когда товары были фактически отгружены. Но сначала в декларации за этот период нужно начислить налог с реализации по ставке 10 или 18 процентов (п. 9 ст. 165 Налогового кодекса РФ), а также заплатить пени за 180 дней с даты таможенного оформления. При этом в Декларации Вы заполняете 7 раздел  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 15.04.2007 
				
				
				
					Сообщений: 985
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Б_С_К, я имел ввиду след факт. Экспорт фактически был в 1кв, но в первом квартале право на 0% я не подтверждал, т.е. НДС висел на 19сч, вот в 1кв в какой-нить раздел декларации этот НДС должен был фигурировать?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#9 | 
| 
            
			 статус: Бог в бухгалтерии 
			
			
			
				
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Аааа я просто сразу не поняла.... Нет. согласно НК  (ст. 167) моментом определения налоговой базы по экспорту является последний день квартала в котором были собраны документы подтверждающие применение 0% ставки. А до этого Вы эти суммы просто ни где не показываете... т.е. НДС так и висит пока на 19сч.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#10 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 15.04.2007 
				
				
				
					Сообщений: 985
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Б_С_К, спасибо, а то мне голову заморочили умники всякие, вот на всякий случай решил проконсультироваться с умными людьми.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#12 | 
| 
            
			 практик 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 09.06.2009 
				Адрес: Краснодар 
				Возраст: 50 
				
					Сообщений: 508
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 36
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Б_С_К, пожалуйста, посмотрите здесь http://www.glavbyh.ru/showthread.php?p=252082#post252082
		 
		
		
		
		
		
		
			
				__________________ 
		
		
		
		
	БП 8.3 УНФ1.6 ЗУП 8.3 "Изучай правила, чтоб знать, как правильно их нарушить" (с)  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
| Опции темы | Поиск в этой теме | 
| Опции просмотра | |
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| сч,ф на экспорт | enc | Валюта, экспорт, импорт | 2 | 16.04.2009 04:56 | 
| Экспорт в 1С 8.1. | Б_С_К | Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 14 | 07.04.2009 13:28 | 
| экспорт | NЛилу | Валюта, экспорт, импорт | 0 | 19.03.2009 09:20 | 
| Экспорт FOB | Ярина | Валюта, экспорт, импорт | 9 | 30.04.2008 21:42 | 
| НДС. Экспорт. Аванс. Декларация. | Cheri | Валюта, экспорт, импорт | 2 | 11.12.2007 23:31 |