Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
		
			
  | 
	|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | 
![]()  | 
	
	
| 
		 | 
	Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра | 
| 
	 | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 28.02.2008 
				
				
				
					Сообщений: 110
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Здравствуйте, скажите, пожалуйста, как быть. Дело в том, что мы покупаем, а/билеты, и каждый месяц мы им выставляем счет, счет-фактуру на комиссионное вознаграждение за месяц и они нам эту сумму выплачивают. У нас было много возвратов и в декабре получилось, что комиссионное вознаграждение мы им должны вернуть. Т. е я сделала счет-фактуру на отрицательную сумму и отдала им. Например (-1000р) и в итоге по 62.1 счету у меня висит эта отрицательная сумма. И в балансе отражается как (1), т. е в балансе отрицательное число. Это как-нибудь можно исправить или так оставить и все? Заранее спасибо!
 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
| Опции темы | Поиск в этой теме | 
| Опции просмотра | |
		
  | 
	
		
  |