Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|
|
|
#1 |
|
бухгалтер со стажем
Регистрация: 31.07.2009
Сообщений: 32
Спасибо: 0
|
Как в бухгалтерии 8.0 можно создать сторнировочную с/фактуру?
В марте реализовали продукцию, а в апреле выяснилось, что покупатель не отразил ее по приходу, по акту сверки пошел разрыв на эту сумму.Они отражают ее в апреле, но с/ф выписана на большую сумму (завышена цена по спецификации).Как это правильно оформить?Пробовала через возврат, а потом повторно реализацию, но по сути это не верно, так как возврата не было, хотя конечный результат тот же, но опять же НДС заполнится не верно... |
|
|
|
|
|
#3 |
|
Модератор
Регистрация: 09.02.2007
Адрес: Москва
Сообщений: 20,085
Спасибо: 239
|
Евгения Окладникова, вам нужно удалять с/ф первую и выписывать новую нужной датой.
__________________
Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках. |
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
|
#4 |
|
бухгалтер со стажем
Регистрация: 31.07.2009
Сообщений: 32
Спасибо: 0
|
Удалить с/фактуру конечно же без проблем, но дело в том, что придется сдавать уточненку по НДС, по налогу на прибыль и баланс уже сдан...А подавать на уменьшение выручки как-то не очень хочется, да и в наличии имеется мартовская с/ф,тор-12, подписанная покупателем.Может можно отразить с/ф на разницу, что бы сумма по реализации сторнировалась в апреле, хотя покупатель просит выдать новую с/ф с исправленной суммой.Только как это сделать на практике- зайти в прдажи, создать новую с/ф , а как это сделать я не знаю.Или просто отразить это бухгалтерской справкой с пояснениями и действительно внести вручную исправления в книгу продаж?
Последний раз редактировалось Евгения Окладникова; 05.05.2010 в 11:11. |
|
|
|
![]() |
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
|
|