Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
|
|
|
#1 |
|
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 31.08.2009
Сообщений: 26
Спасибо: 0
|
Здравствуйте. Учет веду в 1С7.7. Фирма открыта недавно выручки нет, только расходы - отправка почты (отчеты в налоговую) и банковское обслуживание. Делала проводки Д91.2К51, потом сумму, которая собиралась в конце месяца на 91.2 бухгалтерской справкой убирала в расходы будущих периодов (организационные расходы), а программа при закрытии месяца все равно ставит эту сумму на 99 счет, в итоге висит и на 97 и на 99. Что я делаю не так? Подскажите, пожалуйста.
|
|
|
|
|
|
#2 |
|
модератор
Регистрация: 01.05.2008
Сообщений: 8,714
Спасибо: 181
|
|
|
|
|
|
|
#3 | |
|
Модератор форума
Регистрация: 26.03.2007
Адрес: город - герой Москва
Сообщений: 2,038
Спасибо: 3
|
Цитата:
Начисление - Дт 97 Кт 76 Оплата по банку Дт 76 Кт 51 Попробуйте так же этот вариант |
|
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
![]() |
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
|
|