Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
		
			
  | 
	|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | 
![]()  | 
	
	
| 
		 | 
	Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра | 
| 
	 | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 13.09.2010 
				
				
				
					Сообщений: 175
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Здравствуйте уважаемые коллеги ! Помогите пожалуйста разобраться что делать? Ситуация такая : 
		
		
		
		
		
		
		
	24.12.2010 мы оплатили поставщику за товар 5964 в т.ч. ндс 909,74 я приняла эту сумму к вычету по НДС т.е в книгу покупок поставила поставщик документы обещал прислать почтой и прислал в 2011 счет фактуру от 27.12.2010 на сумму 4581 т.е на 1383 меньше как выяснилось что получили не совсем то, что-то недополучили, получается я занизила налог базу по НДС ... на что поставщик прислал мне на полную сумму 5964 счет фактуру на аванс от 24.12.10 и сейчас у меня две счет фактуры одна на аванс от 24.12.2010=5964 и приходная на товар от 27.12.10 = 4581 что мне сейчас делать чтобы не вносить исправления в декларацию за 4 кв2010г???? просить у них исправить дату отгрузки на 2011? или как все это зачесть в 1 квартале 2011?  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 Статуса нет никакого 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 18,513
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,359
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Это был бы самый лучший вариант,но вряд ли он сейчас возможен,поставщик уже отчитался за 4 квартал.На мой взгляд,единственный вариант это зарегистрировать поступление счета-фактуры на отгрузку 2011 годом (пришел по почте,например) и учитывать его в 2011 году.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 Статуса нет никакого 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 18,513
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,359
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			У автора вопроса не один счет-фактура на руках ,а два-один на аванс, другой на отгрузку,а учтен только один-авансовый.поэтому и возник вопрос,что с ним ( по отгрузке) делать и как его учесть.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 13.09.2010 
				
				
				
					Сообщений: 175
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			да да Арланда именно так 2 счета фактуры ... что делать? да счет фактуру на аванс они присылали в 2011 я могу этот конверт использовать... как его лучшек отксерить и прикрепить к накладной? 
		
		
		
		
		
		
		
		
			И как тогда эту счет фактуру на приход на 4581 учесть в ндс 1 квартала? где она должна пройти в книгах? Последний раз редактировалось yulik888; 13.04.2011 в 12:25.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#6 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 13.01.2011 
				
				
				
					Сообщений: 66
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			1.в книге покупок учитыв аванс сч-фактуру на 5964(возм ндс с аванса) 
		
		
		
		
		
		
		
	2.потом в книге продаж отражаете сумму 4581. (восстанав ндс с аванса при получен товара) 3. в книге покупок учитываете сч.ф на полученный товар на сумму 4581(возм ндс) Итого у вас в 4 кв ндс с полученного товара на сумму 4581(в т ч. ндс6987-80)+ндс с оплаченного аванса на сумму1383(в. т.ч.ндс210-97) конечная сумма ндс к уплате/возмещ за 4 кв. не измеится, только в самой декл по другому заполнятся строки. А , еще не забудьте подложить договор от поставщика с условием предоплаты.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#7 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 13.01.2011 
				
				
				
					Сообщений: 66
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			а если ничего уточнять не хоцца, то сделайте как Аланда посоветовала, прикрепите конвертик и бух справку напишите... 
		
		
		
		
		
		
		
	аванс проведите в 4 кв., а поступление в 1 кв с конвертиком  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
            
			 статус: старший бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 13.09.2010 
				
				
				
					Сообщений: 175
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			ОГРОМНОЕ СПАСИБО
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#9 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 13.04.2011 
				
				
				
					Сообщений: 1
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			всем доброго дня. Я не супер бухгалтер, поэтому прошу помогите,у меня вопрос: У нас ООО в 2010 была на УСНО, с 2011 перешли на ОСНО, деят-ть полгода не ведется. Денег на счету нет, поэтому за сдачу эл. отч-сти через Аргос за нас заплатила другая фирма, доки Аргос выписал на нас. Как быть??? Если я у себя просто проведу, то получится, что я должна предъявит НДС к возмещению, а это сразу проверка..подскажите как правильно отразить в 1С и можно ли сч/фактуру не проводить пока, появятся деньги, мы вернем их фирме которая за нас заплатила и потом проведем эту сч-фактуру...Хелп ми плиз 
		
		
		
		
		
		
		
	 
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
| Опции темы | Поиск в этой теме | 
| Опции просмотра | |
		
  | 
	
		
  |