Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
|
|
|
#1 |
|
статус: бухгалтер
Регистрация: 02.02.2009
Сообщений: 48
Спасибо: 0
|
Добрый день!
Мы заключили договор на разработку проектной документации. Небольшую часть работ выполнил субподрядчик. Стоимость этих работ мы отразили на сч. 20 как незавершенное производство и собирались списать на себестоимость в момент сдачи работ заказчику. Но обстоятельства сложились так, что договор с заказчиком пришлось расторгнуть. Что теперь делать со стоимостью работ, принятых от субподрядчика? Они же не могут вечно висеть на 20 счете, и на себестоимость их не спишешь... Подскажите, пожалуйста, как правильно поступить. |
|
|
|
|
|
#2 |
|
маленькая фея
Регистрация: 20.12.2010
Адрес: Ярославская обл.
Сообщений: 1,832
Спасибо: 79
|
Дебет 91.2 "Прочие расходы"
Кредит 20 "Основное производство" - переданы материальные ценности незаконченные технологической обработкой по договору купли-продажи в сумме фактических затрат на их производство, списаны затраты по аннулированным производственным заказам, а также затраты на производство, не давшее продукции. |
|
|
|
|
|
#3 |
|
статус: бухгалтер
Регистрация: 02.02.2009
Сообщений: 48
Спасибо: 0
|
Большое спасибо!
|
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
![]() |
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
|
|