Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
|
|
|
#1 |
|
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 08.02.2011
Сообщений: 410
Спасибо: 0
|
Работаем в 1с бух 7.7
Первый раз привезли товар. С услугами таможенного брокера все ясно, там делаем документ Услуги сторонних организаций. А вот Таможенные сборы+таможенная пошлина+главное НДС таможенный как занести? А также что является первичным бух. документом поступления товара. И какой документ является основанием для вычета таможенного ндс, как его заносить??? |
|
|
|
|
|
#2 |
|
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 16.04.2008
Сообщений: 161
Спасибо: 0
|
Таможенные сборы, таможенная пошлина начисляется бухгалтерской справкой. Я делаю 91.2/76.5(таможня) на сбор, 41.4/76.5 пошлина включена в ст-ть товара. Платежи на 76.5 (таможня), документом поступление товара отражаю само поступление. НДС отражаю документом счет-фактура полученный, только выбирайте поставщика таможню, руками проставьте суммы с НДС и без него, сам НДС. В корр.счетах 19.4 (НДС на таможне) и в закладке импортные товары подцепите ГТД.
|
|
|
|
|
|
#3 | |
|
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 08.02.2011
Сообщений: 410
Спасибо: 0
|
Цитата:
|
|
|
|
|
| 2020 | |
| Glavbyh.ru |
|
|
|
#4 |
|
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 16.04.2008
Сообщений: 161
Спасибо: 0
|
Julikosha, я вам написала, что пошлину включаю в ст-ть товара, проводка 41/76. Сбор я отношу на прочие расходы. Думаю, что нет ошибки в отнесении ее на ст-ть товара.
|
|
|
|
![]() |
| Опции темы | Поиск в этой теме |
| Опции просмотра | |
|
|