Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
		
			
  | 
	|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | 
![]()  | 
	
	
| 
		 | 
	Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра | 
| 
	 | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: начинающий бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 04.06.2011 
				
				
				
					Сообщений: 28
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Уважаемые, бухгалтеры. Подскажите, как граммотно исправить, выявленную в ходе сверок ошибку.  
		
		
		
		
		
		
		
	Было выявлено, что в 2010 году поставщик выставил нам счет от ИП, а реквизиты указал организации. Деньги были отправлены платежным поручением, мы их связали с приходом от ИП. Организация на которую ушли деньги, взаимоотношений с ИП не имеет и перегнать платеж с указанием, что это за нас отказывается. Предлагают вернуть платежным поручением на наш счет, а мы уже должны перечислить их дальше сами. Вроде бы все и верно, но смущает, что период давний, развязать его уже невозможно. С чем связать платеж? Или нужны корректировки  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
            
			 Модератор 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 05.08.2009 
				Адрес: Первопрестольная 
				
				
					Сообщений: 25,853
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 287
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Нужно исправить проводку, по которой уход денег был отражен в корреспонденцией с ИП и отнести его на ошибочное перечисление. При этом перед ИП появится задолженность. Когда организация, на которую ушли деньги, их вернет, вы закроете у себя эту ошибочную задолженность и перечислите на счет ИП.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 01.06.2010 
				Адрес: Нижний Новгород 
				
				
					Сообщений: 481
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 5
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Youlia, а если не вернет?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
            
			 Модератор 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 05.08.2009 
				Адрес: Первопрестольная 
				
				
					Сообщений: 25,853
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 287
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Эльвира Д, понятно)
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#9 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 22.03.2012 
				Адрес: г. Зеленоград 
				
				
					Сообщений: 61
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Подскажите пожалуйста, у меня деятельность - сдача помещений в аренду (никакого незавершенного производства нет) , месяц закрыла, а по сч.20 остался дебетовый остаток и не списался на сч.90. Я помню что по сч. 20 и 26 не должно быть остатков на конец месяца. подскажите правильно ли закрыть месяц с остатком ?? в каких случаях он (остаток) имеет право быть. Спасибо
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#13 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			Регистрация: 22.03.2012 
				Адрес: г. Зеленоград 
				
				
					Сообщений: 61
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Увыважаемые бухгалтера, скажите свое мнение, правильный ли у меня ход мыслей: 
		
		
		
		
		
		
		
	Ситуация была в следующем: у меня не закрывался 20-й счет. вид деятельности: сдача помещений в аренду. Но пока только купили помещение, оформляем, платим охрану, ком. услуги и пр. вообщем затраты несем, а аренды пока никакой нет. Я при оформлении затрат относила их на 20.01 т.к. считала что ком услуги это у меня прямые затраты потому что сама стоимость аренды помощей будет складываться из этих затрат. т.е. они будут составлять себистоимость оказанных услуг. В итоге в конце января, февраля они (эти затраты) повисли в дебете 20.01 как незавершенное производство!!! Какое незавершенное производство! я в панике! почему так?! как это объяснить начальству да и себе ))? Вообще перепробовала менять уч. политику и многие другие методы (честно перепробовала, два выходных) . Сегодня просто взяла все эти затраты перенесла на 26 счет и все закрылось. 20-го , соответственно теперь в оборотке нет вообще. Так вот вопрос: Правильно ли я сделала. 1. Может согласно "Налогоплательщики, оказывающие услуги, вправе относить сумму прямых расходов, осуществленных в отчетном (налоговом) периоде, в полном объеме на уменьшение доходов от производства и реализации без распределения на остатки незавершенного производства (п. 2 ст. 318 НК РФ)." сразу так нужно было сделать (на 26-й все). Или 2. правильно было оставить остаток на 20-м и при отсутствии оказания услуг, затраты и должны были оставаться на 20-м . Пожалуйста подскажите  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
| Опции темы | Поиск в этой теме | 
| Опции просмотра | |
		
  | 
	
		
  |