Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
| 
	 | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Помогите, не знаю что делать. За 2006 г. книга ДиР здана в налогову и подписана, что проверена. Не знаю почему, но видимо перепровела какие-то документы, но расход за 2006 г. В КДиР изменился в большую сторону. Что делать. Новую книгу или написать бухгалтерскую справку, и как быть с налогом, ведь он уже оплечен. И еще вопрос начислять единый налог нужно каждый квартал или достаточно по концу года.
 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#2 | 
| 
            
			 Модератор свободн.раздела 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 05.12.2006 
				Адрес: Ne North pole 
				
				
					Сообщений: 15,039
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 7
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Ludmila, можно сформировать новую книгу и написать сопроводительное письмо, что вы просите такую-то сумму, заплаченную тогда-то, считать переплатой для последующих платежей.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 Главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 10.09.2007 
				
				
				
					Сообщений: 811
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Почему увеличился расход? 
		
		
		
		
		
		
		
	Может просто техническая ошибка? Надо проверить всю книгу и выяснить за счет чего произошло увеличение расхода ! Когда найдете причину пишите.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Была оплата по налогам с з/платы и в налоговый учет вошла не вся сумма, это бывает, когда имеет место переплата, учитывается начисленная сумма. У меня это бывает часто, так как я бухгалтер не опытный и иногда пересчитываю по несколько раз, а платежка уже оплачена. Я не знаю почему, но может закрытие месяца после очередного изменения не перепровела, но сейчас у меня в программе учтена вся сумма оплаченных нлогов и взносов. Поэтому сумма стала болльше, не намного, порядка на 600 рб. с копейками. Но все-таки изменилаь. Теперь из-за 600 руб. вроде нехочеться все делать заново. У меня книгу почти полгода проверяли, если я сейчас изменю, то еще полгода пройдет. Если только в сопроводительной записке конкретно написать то ошибка там-то там-то и потому-то.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#5 | 
| 
            
			 Главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 10.09.2007 
				
				
				
					Сообщений: 811
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Может поможет: 
		
		
		
			 
		 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#6 | |
| 
            
			 Главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 10.09.2007 
				
				
				
					Сообщений: 811
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
  | 
|
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#7 | 
| 
            
			 Статуса нет никакого 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 28.06.2007 
				Адрес: Санкт-Петербург 
				
				
					Сообщений: 18,513
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 1,359
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Если мне не изменяет память в КнДиР в расходы за отчетный период действительно включается начисленная по налогам сумма,а не уплаченная,т.к. ведь можно взять и заплатить в два раза больше(случайно,например),но программа возьмет в расход только начисленную сумму.В следующем периоде,когда вы отрегулируете оплату(т.е. не заплатите вообще),программа все равно возьмет в расход начисленную сумму,или я ошибаюсь?А налог начисляется ежеквартально,нарастающим итогом до конца года,и ежеквартально уплачиваются суммы начисленного налога,которые при расчете налога за год считаются авансовыми платежами и засчитываются в счет уплаты налога за год.При расчете суммы уплаты налога за год сравниваются суммы "минимального" и расчетного налога,посмотрите в налоговом Кодексе.
		 
		
		
		
		
		
		
		
		
			Последний раз редактировалось Аланда; 12.09.2007 в 22:16.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 23.08.2007 
				Адрес: Москва ЦАО 
				Возраст: 47 
				
					Сообщений: 711
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			А как вы собираетесь потом сверку делать и объяснять в налоговой если вдруг фирма закроется, да и вобще вспоминать давнишние ошибки. Единый налог начисляется и уплачивается ежеквартально. Если вы сдаете сами отчет не почтой думаю лучше спрасить у налоговика. И цыфры будут не верные в книге ДиР отчетный квартал+предыдущий период. Попробуйте найти эту цифру может это РБП изменились?
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#9 | 
| 
            
			 Главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 10.09.2007 
				
				
				
					Сообщений: 811
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			А это мысль!!! Даже не мысль,а МЫСЛИЩЕ!!! 
		
		
		
		
		
		
		
		
			  Вы должны посмотреть еще раз! Если у вас к примеру налогов начислено 10000 а уплачено 15000, в расходах учитывается только 10000.А 5000 это переплата вроде как аванс в счет будущих платежей по налогам.:bye: Последний раз редактировалось баттерфляй; 13.09.2007 в 11:53.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#10 | 
| 
            
			 Главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 10.09.2007 
				
				
				
					Сообщений: 811
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			ДЛЯ МАРИВА!!!!! 
		
		
		
		
		
		
		
		
			А причем тут сверка, в сверке отдельно налог начисленный и налог уплаченный. Налог начисленный это тот, что в декларации к примеру 10000, а уплач.15000 итого по сверке у вас будет переплата. Последний раз редактировалось баттерфляй; 13.09.2007 в 11:54.  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#11 | 
| 
            
			 статус: главный бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 23.08.2007 
				Адрес: Москва ЦАО 
				Возраст: 47 
				
					Сообщений: 711
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 0
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			так цифры у вас не будут совподать с книгой ДиР за этот период. в отчет то вы берете цифры из книги ДиР. Речь то не о переплате а о начислениях.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#12 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Косяк скорее всего у меня. Не проблема все проверить, посмотреть начисленную зарплату и оплаченные налоги. У меня з/плата параллельно считается в икселе, так на всякий случай. Дело не в этом. Дело в том как теперь все исправить. У меня зданы две декларации по этому году и в них тоже произошли изменения, но тут уже проверить, что изменилось будет трудно, так как книга только в электронном варианте и копий нет. Я в прошлом году на каждый квартал копии делала, а теперь перестала, а зря. Но в этом году я хотя бы корректирующие могу сдать. Думаю, что сперва прошлый год проверю по з/плате, а затем проконсультируюсь в налоговой, что делать.
		 
		
		
		
		
		
		
		
	 | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
![]()  | 
	
	
| Опции темы | Поиск в этой теме | 
| Опции просмотра | |
		
  | 
	
		
  | 
			 
			Похожие темы
		 | 
	||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение | 
| Ошибка в нумерации ПКО и РКО | ТатьянаЯ | Зарплата и кадры | 5 | 24.08.2007 14:03 | 
| неправельный ОКАТО в отчетах | Нуля | Общая система налогообложения (ОСНО) | 7 | 24.07.2007 18:59 | 
| Ошибка в ОС. как исправить? | Бурундук | Общая система налогообложения (ОСНО) | 2 | 29.04.2007 23:45 | 
| Ошибка в 1-С. Как исправить? | Innoch | Программы: 1C 7.7 | 4 | 24.03.2007 15:34 | 
| Ошибка с НДС | Jurik | Общая система налогообложения (ОСНО) | 7 | 24.02.2007 11:59 |