Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.  | 
		
			
  | 
	|||||||
| Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | 
![]()  | 
	
	
| 
		 | 
	Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра | 
| 
	 | 
| 
			
			 | 
		#1 | 
| 
            
			 статус: ведущий бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 06.11.2010 
				
				
				
					Сообщений: 434
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 6
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Добрый день.  
		
		
		
		
		
		
		
	Подскажите, пожалуйста, как правильно ввести следующие операции: Принципал перечисляет ден. ср-ва (рубли) Агенту (для приобретения товара за валюту). Агент на них приобретает валюту. Покупает товар для Принципала за валюту. Передаёт его Принципалу Какими документами в 8-ке это правильно оформить? И всё ли там оформляется встроенными документами? Нужны ли где-нибудь на этапе ручные операции? Договор с Принципалом в у.е. (1С 8.2 БП 2.0)не получается сделать....  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#3 | 
| 
            
			 статус: ведущий бухгалтер 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 06.11.2010 
				
				
				
					Сообщений: 434
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 6
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Агента.  
		
		
		
		
		
		
		
	И ещё вопрос: если, например, агентский договор в валюте или у.е. - 8-ка же не даёт выставлять валюту иную, чем "руб". Как быть в этом случае? Типовыми операциями?  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
| 
			
			 | 
		#4 | ||
| 
            
			 . 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 18.08.2010 
				
				
				
					Сообщений: 4,732
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 551
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 Цитата: 
	
 Цитата: 
	
 1.Списание с р/сч (с рублевого) "прочий расход ден.средств" на 57.02 2. Поступление на р/счет (валютный) "приобретение ин.валюты" ...с расчетом курсовой разницы по приобретению валюты Вот здесь только не пойму надо оприходовать товар? ... на какой счет?  | 
||
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#6 | 
| 
            
			 . 
			
			
			
				
			
			Регистрация: 18.08.2010 
				
				
				
					Сообщений: 4,732
				 
				 
	
		
			
				Спасибо: 551
			
		
	 
				
				
				
				 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			Ollga, прошу прощения что-то тему потеряла из виду 
		
		
		
		
		
		
		
	![]() Честно не работала с такой системой, пока не соображу какие проводки нужно получить ... особенно в части купленных, а потом переданных принципалу товаров ... или может вообще будет достаточно проводки Дт76.09(принципал) Кт76.29 (поставщик)?  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 
			
			 | 
		#8 | 
| 
            
			 статус: бухгалтер 
			
			
			
			
	 | 
	
	
	
		
		
			
			 
			
			я вот в аналогичной ситуации. имеем договор с резом на покупку и доставку в рф товара. получили от комитента аванс. 
		
		
		
		
		
		
		
	51-76.09 товар пока не оплачивали. оплатили транспорт 60.02-51 и получили от тк акт о выполненных услугах без ндс. документом поступление услуги делаю проводку 60.01-60.02 76.09-60.01 так? теперь нужно сделать отчет агента. прога 1С:Предприятие 8.2 (8.2.15.318) не позволяет добавить в отчет полученные нами услуги для перевыставления их комитенту. товары полученные на комиссию и реализованные можно, а услуги нет. есть возможность заполнить по поступлению, но вот выбранная услуга нашего поставщика в отчет не попадает. в теории какие должны быть проводки я понимаю, а как это реализовать в проге - нет-(  | 
| 
		 | 
	
	
	
		
                
		
		
			 
		
		
		
		
		
		
		
			
		
		
	 | 
| 2020 | |
| Glavbyh.ru | 
 | 
![]()  | 
	
	
| Опции темы | Поиск в этой теме | 
| Опции просмотра | |
		
  | 
	
		
  |