Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
![]() |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
![]() |
#1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 11.05.2012
Сообщений: 23
Спасибо: 0
|
![]()
Помогите пожалуйста разобраться!
В марте была реализация на экспорт, ндс начислен и уплачен в бюджет 20 апреля. Документы в марте не собраны и в декларации не отражены. В апреле все документы собраны , я хочу подать их в налоговую инспекцию, только незнаю как это делается??? И В каком разделе декларации я должна указать ндс? ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#2 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]()
Подавать их нужно вместе с декларацией по НДС за второй квартал
в 4 м Почитайте раздел на форуме Валюта, Экспорт, Импорт там много полезной информации Например вот здесь: http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=43822 |
![]() |
![]() |
![]() |
#3 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 11.05.2012
Сообщений: 23
Спасибо: 0
|
![]()
спасибки....
![]() |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#4 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 11.05.2012
Сообщений: 23
Спасибо: 0
|
![]()
Я что должна во втором квартеле поставить этот ндс который заплатила к вычету и ждать подтверждения??? или я могу написать в письме чтоб мне ндс возвратили на расчетный счет???
|
![]() |
![]() |
![]() |
#5 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#6 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 11.05.2012
Сообщений: 23
Спасибо: 0
|
![]()
Помагите пожалуйста!!! Я запуталась!!!
В марте месяца была реалицазация на экспор, а том же месяце я начислина и уплатила НДС в бюджет. Сейчас я собрала комлпект документов и буду их подавать с декларации за 2 квартал. Какую сумму я должна отразить в 4 разделе декларации! Ту сумму которую я заплатила в бюджет? Или же сумму за которую приобретен товар? |
![]() |
![]() |
![]() |
#7 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#8 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 11.05.2012
Сообщений: 23
Спасибо: 0
|
![]()
А какую Вы сумму заплатили в бюджет от сделки которая облагается по ставке 0%НДС ?
В 4 раздел указывается Налоговая база и Сумма НДС к возмещению относящаяся к этой сделке Да эта сумма от сделки которая облагается по ставке 0% НДС. Я её заплатила а теперь хочу подвердить ставку 0%, и чтоб вернулу сумму НДС на расчетный счет. Какую сумму НДС я должна указать в разделе 4? |
![]() |
![]() |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
![]() |
#9 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#10 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 11.05.2012
Сообщений: 23
Спасибо: 0
|
![]()
Но как я понимаю, если мне не подтвердят ставку 0% НДС то мне придется заплатить 18% НДС + пени? А поставщики у меня находятся за границей, товар был приоберен через тамжню, и я уже поставила НДС к вычету когда приоретала этот товар. Я совсем запуталась.....
|
![]() |
![]() |
![]() |
#11 |
статус: новичок в бухгалтерии
Регистрация: 28.06.2012
Сообщений: 2
Спасибо: 0
|
![]()
Пожалуйста, дайте совет. Заключен договор на поставку с покупателем из Казахстана. В июне от покупателя поступил аванс за товар с 0% ставкой НДС. До конца второго квартала от нас скорей всего не будет произведена оплата поставщику за данный товар. Я правильно понимаю, мы в бюджет не должны платить НДС с аванса, так как он 0%? Или должны? В декларации по НДС за 2 квартал как-то нужно отразить НДС по этой сделке?
|
![]() |
![]() |
![]() |
#12 |
Главбух
Регистрация: 21.11.2010
Адрес: Краснодар
Сообщений: 471
Спасибо: 0
|
![]()
Сначала вы платите НДС, после подачи документов и проведения камерлки - возмещаете, то что поставили к уплате.
__________________
Воля - это то, что заставляет тебя побеждать, когда твой разум говорит, что ты повержен... |
![]() |
![]() |
![]() |
#13 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
#15 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.06.2012
Сообщений: 3
Спасибо: 0
|
![]()
Б_С_К,
Здравствуйте, сижу читаю все темы по экспорту и все смешалось. Подскажите, пожалуйста, чем отличается экспорт услуг в Казахстан от экспорта услуг в Германию. В декабре 2011 оказали услугу Германии (консультацион.услуги) предыдущий бухгалтер начисляла НДС 18% и включила в декларацию по НДС в 6 раздел. И висит он у нас уже полгода на балансовых счетах. Для его возмещения такой же порядок, что и при экспорте в Казахстан? |
![]() |
![]() |
![]() |
#16 | |
статус: Бог в бухгалтерии
|
![]() Цитата:
Экспорт в Германию также облагается по ставке 0% НДС (так что Ваш бухгалтер не права) На сбор всех установленных документов для подтверждения ставки 0% НДС дается 180 дней, до этого В декларацию по НДС эта реализация НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ. После того как документы собраны (если сроки соблюдены) Экспортная реализация включается в 4 раздел декларации по НДС. Услуги оказанные на территории Неризидента тоже учитываются по ставке 0% |
|
![]() |
![]() |
![]() |
#17 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.06.2012
Сообщений: 3
Спасибо: 0
|
![]()
Б_С_К,
Большое спасибо за подсказку!!!! ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|